О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1323
320 Кб
Постановление Администрации города от 02.02.2017 № 68
О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1323
В связи с изменением объемов финансирования муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации города от 15.10.2013 № 1323 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
1) от 13.05.2016 № 386 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1323»;
2) от 01.07.2016 № 602 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1323».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта Солоницина М.В.
Первый заместитель
Главы Администрации города С.А. Бондаренко
Постановление
вносит
муниципальное
казенное учреждение
города
Новошахтинска «Управление
городского
хозяйства»
Приложение
к
постановлению
Администрации города
от 02.02.2017 № 68
Изменения, вносимые в приложение № 1 к постановлению Администрации города от 15.10.2013 № 1323 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы»
1. Слова по тексту «муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства» в соответствующем падеже заменить словами «муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» в соответствующем падеже.
2. В паспорте муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение программы |
– общий объем средств, необходимых для финансирования программы в 2014 – 2020 годах, составляет всего 314 091,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2014 год – 59 556,2 тыс. руб.; 2015 год – 62 332,7 тыс. руб.; 2016 год – 37 060,1 тыс. руб.; 2017 год – 43 858,6 тыс. руб.; из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 65,9 тыс. руб. 2018 год – 52 567,9 тыс. руб.; 2019 год – 48 422,2 тыс. руб.; 2020 год – 10 293,8 тыс. руб. средства федерального бюджета – 7 335,1 тыс. руб. средства областного бюджета – 212 217,4 тыс. руб.; средства бюджета города – 94 539,0 тыс. руб.; на реализацию подпрограмм программы в период ее реализации планируется направить: подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» – 227 222,6 тыс. руб.; подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» – 86 868,9 тыс. руб.». |
3. Пункт 4 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«4. Итоговая оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) осуществляется с учетом соблюдения следующих условий:
4.1 достигнуты целевые показатели (индикаторы) программы в объеме 59 процентов и выше от общего количества показателей, с наименьшим объемом средств, предусмотренных на ее реализацию. При этом процент освоения средств не должен быть ниже 59 – программа (подпрограмма) считается эффективной;
4.2 достигнутые целевые показатели (индикаторы) программы в объеме от 59 процентов и выше от общего количества показателей, с объемом средств, предусмотренных программой, – программа (подпрограмма) считается умеренно эффективной;
4.3 заданные целевые показатели (индикаторы) программы выполнены в объеме от 59 процентов до 79 процентов от общего количества показателей, однако средства, предусмотренные программой, использованы в объеме от 60 процентов и выше – программа (подпрограмма) считается слабо эффективной;
4.4 в остальных случаях программа (подпрограмма) считается неэффективной.».
4. В паспорте подпрограммы № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 |
– общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 1 в 2014 – 2020 годах, составляет всего 227 222,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации мероприятий подпрограммы № 1: 2014 год – 43 021,7 тыс. руб.; 2015 год – 51 447,0 тыс. руб.; 2016 год – 23 782,8 тыс. руб.; 2017 год – 32 239,8 тыс. руб.; из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0 тыс. руб. 2018 год – 41 186,9 тыс. руб.; 2019 год – 35 544,4 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб.». |
5. В паспорте подпрограммы № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города»:
5.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2 |
– общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы № 2 в 2014 – 2020 годах, составляет всего 86 868,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации мероприятий подпрограммы № 2: 2014 год – 16 534,5 тыс. руб.; 2015 год – 10 885,7 тыс. руб.; 2016 год – 13 277,3 тыс. руб.; 2017 год – 11 618,8 тыс. руб.; из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 65,9 тыс. руб. 2018 год – 11 381,0 тыс. руб.; 2019 год – 12 877,8 тыс. руб.; 2020 год – 10 293,8 тыс. руб.». |
«Цель подпрограммы № 2 |
– сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий». |
5.3. Строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы № 2 |
– количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; – тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших)». |
5.4. Строку «Ожидаемые результаты подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты подпрограммы № 2 |
– современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети в городе». |
«Приложение № 1
к муниципальной программе
города Новошахтинска
«Развитие транспортной системы
СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) программы, подпрограмм программы и их значениях
№ п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей по годам |
||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
I. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
|||||||||||
1. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования |
процент |
61,2 |
59,3 |
58,7 |
57,7 |
58,5 |
58,3 |
58,1 |
57,9 |
57,7 |
II. Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» |
|||||||||||
2. |
Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог и тротуаров общего пользования |
км |
3,35 |
8,05 |
14,3 |
17,3 |
12,4 |
13,1 |
13,8 |
14,5 |
15,3 |
III. Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» |
|||||||||||
3. |
Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
человек |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4. |
Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) |
человек |
13,2 |
12,4 |
11,2 |
10,1 |
9,1 |
8,2 |
7,4 |
6,7 |
6 |
Управляющий делами Администрации города Ю.А. Лубенцов».
7. Приложение № 2 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к муниципальной программе
города Новошахтинска
«Развитие транспортной системы»
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий подпрограммы
№ п/п |
Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограммы |
Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия подпрограммы |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия подпрограммы |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
1. |
Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» |
||||||
1.1. |
Основное мероприятие. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства |
МКУ «УГХ» |
2014 |
2020 |
Развитие сети автомобильных дорог |
Ухудшение нормативного состояния инфраструктуры города |
Влияет на показатели 1 и 2 приложения № 1 |
1.1.1. |
Мероприятие. Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них |
МКУ «УГХ» |
2014 |
2020 |
Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям |
Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям |
Влияет на показатель 1 приложения № 1
|
1.1.2.
|
Мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них |
МКУ «УГХ»
|
2014
|
2020
|
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям |
Отсутствие развития инфраструктуры города
|
Влияет на показатель 2 приложения № 1 |
1.1.3. |
Мероприятие. Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |
МКУ «УГХ» |
2014 |
2020 |
Поддержание количества автомобильных дорог в нормативном состоянии |
Ухудшение технического состояния автомобильных дорог, увеличение аварийности на автомобильных дорогах города |
Влияет на показатель 1 приложения № 1 |
2. |
Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» |
||||||
2.1. |
Основное мероприятие. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети |
МКУ «УГХ» |
2014 |
2020 |
Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения |
Снижение уровня организации дорожного движения и повышение уровня аварийноопасности |
Влияет на показатели 3 и 4 приложения № 1 |
2.1.1. |
Мероприятие. Разработка дислокации дорожных знаков |
МКУ «УГХ» |
2014 |
2020 |
Повышение уровня организации дорожного движения |
Снижение уровня организации дорожного движения |
Влияет на показатели 3 и 4 приложения № 1 |
2.1.2. |
Мероприятие. Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков |
МКУ «УГХ» |
2014 |
2020 |
Повышение безопасности дорожного движения |
Снижение безопасности дорожного движения |
Влияет на показатели 3 и 4 приложения № 1 |
2.1.3. |
Мероприятие. Создание зон ограничений для движения потоков, включая применение методов «успокоения движения» в жилых и торговых зонах, возле общеобразовательных организаций |
МКУ «УГХ» |
2014 |
2020 |
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) с участием пешеходов |
Повышение количества ДТП происшествий с участием пешеходов |
Влияет на показатели 3 и 4 приложения № 1 |
2.1.4 |
Мероприятие. Устройство пешеходных турникетных ограждений, разделительных газонов, островков безопасности с целью предотвращения ДТП с участием пешехов |
МКУ «УГХ» |
2014 |
2020 |
Снижение количества ДТП с участием пешеходов |
Повышение количества ДТП с участием пешеходов |
Влияет на показатели 3 и 4 приложения № 1 |
2.1.5. |
Мероприятие. Проектирование и создание автомобильных парковок всех видов |
МКУ «УГХ» |
2014
|
2020 |
Разгрузка улично-дорожной сети |
Загруженность улично-дорожной сети |
Влияет на показатели 3 и 4 приложения № 1 |
2.1.6. |
Мероприятие. Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации ДТП |
МКУ «УГХ» |
2014 |
2020 |
Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации ДТП |
Снижение безопасности дорожного движения в местах концентрации ДТП |
Влияет на показатели 3 и 4 приложения № 1 |
2.1.7. |
Мероприятие. Изготовление проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог |
МКУ «УГХ» |
2014 |
2020 |
Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации ДТП |
Снижение безопасности дорожного движения в местах концентрации ДТП |
Влияет на показатели 3 и 4 приложения № 1 |
2.1.8 |
Мероприятие. Выполнение работ по ремонту тротуаров |
МКУ «УГХ» |
2014 |
2020 |
Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города |
Снижение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города |
Влияет на показатели 3 и 4 приложения № 1 |
2.1.9. |
Мероприятие. Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения |
МКУ «УГХ» |
2014 |
2020 |
Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети |
Снижение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети |
Влияет на показатели 3 и 4 приложения № 1 |
2.2. |
Основное мероприятие. Организация деятельности по предупреждению аварийности |
МКУ «УГХ» |
2014 |
2020 |
Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |
Снижение уровня важности выполнения требований правил дорожного движения |
Влияет на показатели 3 и 4 приложения № 1 |
2.2.1. |
Мероприятие. Оборудование детского городка для практического обучения детей безопасному поведению на дорогах |
МКУ «УГХ» |
2014 |
2020 |
Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма, совершенствование системы |
Увеличение детского дорожно-транспортного травматизма на территории города |
Влияет на показатели 3 и 4 приложения № 1 |
8. Приложение № 3 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к муниципальной программе
города
Новошахтинска
«Развитие
транспортной системы»
РАСХОДЫ
бюджета города на реализацию программы
№ п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации |
Объем расходов всего (тыс. руб.) |
в том числе по годам реализации, (тыс. руб.), годы |
|||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
1. |
Муниципальная программа |
Развитие транспортной системы |
Всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
314 091,5 |
59 556,2 |
62 332,7 |
37 060,1 |
43 858,6 |
52 567,9 |
48 422,2 |
10 293,8 |
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года |
х |
х |
х |
х |
65,9 |
- |
- |
65,9 |
- |
- |
- |
- |
|||
1.1. |
Подпрограмма № 1 |
Развитие транспортной инфраструктуры города |
МКУ «УГХ» |
х |
х |
х |
х |
227 222,6 |
43 021,7 |
51 447,0 |
23 782,8 |
32 239,8 |
41 186,9 |
35 544,4 |
- |
1.2. |
Основное мероприятие |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства |
МКУ «УГХ» |
х |
х |
х |
х |
227 222,6 |
43 021,7 |
51 447,0 |
23 782,8 |
32 239,8 |
41 186,9 |
35 544,4 |
- |
1.3. |
Мероприятие |
Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них |
МКУ «УГХ» |
902 902 902 |
0409 0409 0409 |
6417109 6417346 6112546 |
240240 240 |
24 400,2 32 084,6 197,9 |
24 400,2 1 800,4 197,9 |
30 284,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.4. |
Мероприятие |
Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |
МКУ «УГХ» |
902 902 902 902 902 |
0409 0409 0409 0409 0409 |
6412551 6417351 64101S3510 64101735106410153900 |
240 240 240 240 240 |
2 468,6 35 317,4 5 003,6 120 415,2 7 335,1 |
1 645,7 14 977,5 - - - |
822,9 20 339,9 - - - |
- - 2 259,4 21 523,4 - |
- - 870,5 31 369,3 - |
- - 914,0 32 937,8 7 335,1 |
- - 959,7 34 584,7 - |
- |
2. |
Подпрограмма № 2 |
Повышение безопасности дорожного движения на территории города |
МКУ «УГХ» |
х |
х |
х |
Х |
86 868,9 |
16 534,5 |
10 885,7 |
13 277,3 |
11 618,8 |
11 381,0 |
12 877,8 |
10 293,8 |
2.1. |
Основное мероприятие |
Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети |
МКУ «УГХ» |
902 902 902 |
0409 0409 0409 |
6422341 6422341 6420123410 |
240 410 240 |
23 949,8 3 470,4 57 748,7 |
15 044,1 1 490,4 - |
8 905,7 1 980,0 - |
- - 13 277,3 |
- - 11 118,8 |
- - 10381,0 |
- - 12 877,8 |
- - 10 093,8
|
2.1.1. |
Мероприятие |
Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации ДТП |
МКУ «УГХ» |
902
902 |
0409
0409 |
6422341
6420123410 |
240
240 |
21 772,7
52 831,6 |
13 726,5
-
|
8 046,2
-
|
-
12 743,5 |
-
8 176,8 |
-
9 889,0 |
-
12 385,8 |
-
9 636,5 |
2.1.2. |
Мероприятие |
Изготовление проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог |
МКУ «УГХ» |
902
902 |
0409
0409 |
6422341
6420123410 |
410
240 |
3 470,4
2 515,9
|
1 490,4
-
|
1 980,0
- |
-
65,9 |
-
2 450,0 |
-
- |
-
- |
-
- |
2.1.3. |
Мероприятие |
Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения |
МКУ «УГХ»
|
902
902 |
0409
0409 |
6422341
6420123410 |
240
240 |
2 177,1
2 401,2 |
1 317,6
- |
859,5
- |
-
467,9 |
-
492,0 |
-
492,0 |
-
492,0 |
-
457,3 |
2.2. |
Основное мероприятие |
Организация деятельности по предупреждению аварийности |
МКУ «УГХ» |
902 |
0409 |
6420223410 |
240 |
1 700,0 |
- |
- |
- |
500,0 |
1 000,0 |
- |
200,0 |
2.2.1. |
Мероприятие |
Оборудование детского городка для практического обучения детей безопасному поведению на дорогах |
МКУ «УГХ» |
902 |
0409 |
6420223410 |
240 |
1 700,0 |
- |
- |
- |
500,0 |
1 000,0 |
- |
200,0 |
Управляющий делами Администрации города Ю.А. Лубенцов».
9. Приложение № 4 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4
к муниципальной программе
города Новошахтинск
«Развитие транспортной системы»
РАСХОДЫ
бюджета города, федерального и областного бюджетов, и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
№ п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источники финансирования |
Объем расходов всего (тыс. руб.) |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
1. |
Муниципальная программа |
Развитие транспортной системы |
МКУ «УГХ» |
Всего |
314 091,5 |
59 556,2 |
62 332,7 |
37 060,1 |
43 858,6 |
52 567,9 |
48 422,2 |
10 293,8 |
а) |
бюджет города |
94 539,0 |
18 378,1 |
11 708,6 |
15 536,7 |
12 489,3 |
12 295,0 |
13 837,5 |
10 293,8 |
|||
из них неисполненные расходные обязательства текущего года |
65,9 |
- |
- |
65,9 |
- |
- |
- |
- |
||||
б) |
федеральный бюджет |
7 335,1 |
- |
- |
- |
- |
7 335,1 |
- |
- |
|||
из них неиспользованные средства отчетного финансового года |
Х |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
||||
в) |
|
|
|
областной бюджет |
212 217,4 |
41 178,1 |
50 624,1 |
21 523,4 |
31 369,3 |
32 937,8 |
34 584,7 |
- |
из них неиспользованные расходные обязательства текущего года |
Х |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
||||
г) |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.1. |
Подпрограмма № 1 |
Развитие транспортной инфраструктуры города |
МКУ «УГХ» |
Всего |
227 222,6 |
43 021,7 |
51 447,0 |
23 782,8 |
32 239,8 |
41 186,9 |
35 544,4 |
- |
а) |
бюджет города |
7 670,1 |
1 843,6 |
822,9 |
2 259,4 |
870,5 |
914,0 |
959,7 |
- |
|||
б) |
федеральный бюджет |
7 335,1 |
- |
- |
- |
- |
7 335,1 |
- |
- |
|||
в) |
областной бюджет |
212 217,4 |
41 178,1 |
50 624,1 |
21 523,4 |
31 369,3 |
32 937,8 |
34 584,7 |
- |
|||
г) |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.2. |
Подпрограмма № 2 |
Повышение безопасности дорожного движения на территории города |
МКУ «УГХ» |
Всего |
86 868,9 |
16 534,5 |
10 885,7 |
13 277,3 |
11 618,8 |
11 381,0 |
12 877,8 |
10 293,8 |
а) |
бюджет города |
86 868,9 |
16 534,5 |
10 885,7 |
13 277,3 |
11 618,8 |
11 381,0 |
12 877,8 |
10 293,8 |
|||
б) |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
в) |
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
г) |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Управляющий делами Администрации города Ю.А. Лубенцов».
10. Приложение № 5 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5
к муниципальной программе
города Новошахтинска
«Развитие транспортной системы»
СУБСИДИЯ
для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
№ п/п |
Наименование субсидий |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||||||||
Всего |
в том числе: |
Всего |
в том числе: |
Всего |
в том числе: |
||||||||
за счет средств бюджета города |
за счет средств областного бюджета |
за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйств |
за счет средств бюджета города |
за счет средств областного бюджета |
за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
за счет средств бюджета города |
за счет средств областного бюджета |
за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
|||||
1. |
Субсидия по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
32 239,8 |
870,5 |
31 369,3 |
- |
33 851,8 |
914,0 |
32 937,8 |
- |
35 544,4 |
959,7 |
34 584,7 |
- |
Управляющий делами Администрации города Ю.А. Лубенцов».
11. Приложение № 6а к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6а
к муниципальной программе
города Новошахтинска
«Развитие транспортной системы
СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателя (индикатора) программы
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю |
Значения базовых показателей (используемых в формуле) |
1. |
Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования |
км |
Количество километров по факту выполненных работ |
Отсутствует |
2. |
Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
человек |
П = Пi*10%/100% – Пi |
П – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
Пi – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в предшествующий год |
||||
10 процентов – прогнозируемое ежегодное снижение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
||||
3. |
Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий |
погибших на 100 пострадавших |
Тп =П/(П +Р)*100, количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в Отделении ГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску по итогам 2011 года (13 чел.) с ежегодным уменьшением на 10 процентов к 2020 году |
П – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; Р – количество лиц, получивших ранения в дорожно-транспортных происшествиях |
Управляющий делами Администрации города Ю.А. Лубенцов».
12. Приложение № 7 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:
«Приложение № 7
к муниципальной программе
города Новошахтинска
«Развитие транспортной системы»
ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности
№ п/п |
Наименование инвестиционного проекта |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы |
Источники финансирования |
Объем расходов всего ( тыс. руб.) |
в том числе по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
1. |
Муниципальная программа |
МКУ «УГХ» |
Х |
Всего |
56 682,7 |
26 398,5 |
30 284,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1. |
|
бюджет города |
197,9 |
197,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
|
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года |
х |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
||
1.2. |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
|
из них неиспользованные средства отчетного финансового года |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.3. |
|
областной бюджет |
56 484,8 |
26 200,6 |
30 284,2 |
|
|
|
|
|
||
|
|
из них неиспользованные средства отчетного финансового года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
х |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.4. |
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Новошахтинска» |
||||||||||||
2. |
Капитальный ремонт автодороги от поста № 4 до пос. Радио (участок автодороги от поста № 4 до пос. Красный); автодорога по ул. Коненкова; ул. Желябова; участок автодороги от ул. Желябова до ул. Давыдова; ул. Восточная (от ул. Давыдова до ул. Чекалина); ул. Чекалина (от ул. Восточная до ул. Буденного); ул. Буденного (от ул. Чекалина до ул. Соколова); ул. Соколова (от ул. Буденного до ул. Соколова № 10); до ул. Соколова № 10 пос. Самбек в города Новошахтинске Ростовской области
|
МКУ «УГХ» |
61-1-5-0252-13 от 22.02.2013 |
Всего |
26 398,5 |
26 398,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1. |
бюджет города |
197,9 |
197,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.2. |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.3. |
областной бюджет |
26 200,6 |
26 200,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.4. |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3. |
Капитальный ремонт автодороги по ул. Садовой (от ул. Комсомольской до ул. Ульянцева), участок автодороги от ул. Садовой до пл. Базарной), пл. Базарная, ул. Базарной до пр. Ленина в городе Новошахтинске Ростовской области |
МКУ «УГХ» |
61-1-5-039611 от 18.07.2011 |
Всего |
30 284,2 |
- |
30 284,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1. |
бюджет города |
30 284,2 |
- |
30 284,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2. |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3.3. |
областной города |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
|||
3.4. |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4. |
Реконструкция проспекта Ленина с прилегающей территорией в г. Новошахтинске Ростовской области |
МКУ «УГХ» |
61-1-5063412 от 29.10.2012 |
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.1. |
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.2. |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.3. |
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.4. |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
5. |
Реконструкция межпоселковой автомобильной дороги от ж/д переезда «29 км» до 2-го отделения ЗАО «Пригородное» в г. Новошахтинске Ростовской области |
МКУ «УГХ» |
61-1-5-0834-12 от 14.12.2012 |
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.1. |
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
5.2. |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
5.3. |
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
5.4. |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
6. |
Капитальный ремонт автомобильной дороги от М. Леонтьвской до газовой котельной в городе Новошахтинске Ростовской области |
МКУ «УГХ» |
61-1-1-3-0151-16 от 18.11.2016 |
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.1. |
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
6.2. |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
6.3. |
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
6.4. |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
7. |
Капитальный ремонт автомобильной дороги от трассы «Новошахтинск – Майский» до ул. Радио в городе Новошахтинске Ростовской области |
МКУ «УГХ» |
61-1-1-3-0192-16 от 15.12.2016 |
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.1. |
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
7.2. |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
7.3. |
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
7.4. |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
8. |
Объекты капитального строительства и реконструкции |
МКУ «УГХ» |
|
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.1. |
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
8.2. |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
из них неиспользованные средства отчетного финансового года |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
8.3. |
|
|
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
из них неиспользованные средства отчетного финансового года |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.4. |
|
|
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9. |
Объекты капитального ремонта |
МКУ «УГХ» |
|
Всего |
56 682,7 |
26 398,5 |
30 284,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
9.1. |
бюджет города |
197,9 |
197,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
9.2. |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
из них неиспользованные средства отчетного финансового года |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
9.3. |
областной бюджет |
56 484,8 |
26 200,6 |
30 284,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
из них неиспользованные средства отчетного финансового года |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
9.4. |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Управляющий делами Администрации города Ю.А. Лубенцов».
Управляющий делами
Администрации города Ю.А. Лубенцов
Обновлено 28.02.2017 11:15
2011 год
2010 год