Новошахтинск
Официальный сайт Администрации города
8 863 69 228 53
Телефон Администрации
Электронная приёмная
Факты
По итогам 2023 года в 219 семьях родился первенец, пятый ребенок в 15 семьях, шестой ребенок в 6 семьях, седьмой ребенок в 5 семьях и восьмой ребенок в 2 семьях новошахтинцев.

О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.08.2009. №1303

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2012.                                                                                                 № 335                                                                                         г.Новошахтинск

___________________________________________________________________________________________________________________________

О внесении изменений

в постановление Администрации

города от 28.08.2009. №1303

В связи с изменением сроков реализации долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2012 годах» и в соответствии с решением Новошахтинской городской Думы от 14.12.2011. №317 «О бюджете города Новошахтинска на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города от 28.08.2009. №1303 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2012 годах» согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу:

2.1. постановление Администрации города от 08.10.2010. №1430 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.08.2009. №1303»;

2.2. пункт 5 постановления Администрации города от 27.12.2010. №1720 «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации города»;

2.3. постановление Администрации города от 02.09.2011. №791 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.08.2009. №1303 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2013 годах»(в редакции от 08.10.2010. №1430)»;

2.4. постановление Администрации города от 28.10.2011. №968 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.08.2009. №1303 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2014 годах» (в редакции от 08.10.2010. №1430)».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Е.И. Туркатову.

Мэр города И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

отдел образования

Администрации города Новошахтинска

Приложение №1

к постановлению

Администрации города

от 13.04.2012. № 335

Изменения,

вносимые в постановление Администрации города от 28.08.2009. №1303

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие

муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2012 годах»

1. В наименовании постановления, пункте 1 и по тексту приложения №1 слова: «долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2012 годах» в соответствующих падежах заменить словами: «долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2014 годах» в соответствующих падежах.

2. Приложение №1 изложить в следующей редакции:

«Приложение №1

к постановлению

Администрации города

от 28.08.2009. №1303

Долгосрочная целевая программа

«Развитие муниципальной системы образования

города Новошахтинска в 2010-2014 годах»

Паспорт

долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы

образования города Новошахтинска в 2010-2014 годах»

Наименование Программы

- долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2014 годах» (далее - Программа)

Основание для разработки Программы

- постановление Администрации города Новошахтинска от 17.02.2012. №133 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»

Муниципальный заказчик Программы

- Администрация города Новошахтинска

Разработчик Программы

- Отдел образования Администрации города Новошахтинска

Основные цели Программы

- удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования детей;

обеспечение социально-правовой защиты обучающихся и воспитанников, профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

сохранение и укрепление психического и физического здоровья обучающихся и воспитанников;

развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных

детей и талантливой молодежи;

совершенствование педагогического мастерства работников образования;

создание безопасных условий образовательной деятельности;

повышение экономической эффективности образования

Основные задачи Программы

- обеспечение условий получения доступного качественного общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;

внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий;

введение предпрофильного и профильного обучения;

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;

развитие системы образования детей старшего дошкольного возраста, удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования;

обеспечение условий для полноценного питания школьников;

обеспечение использования в образовательном процессе технологий здоровьесбережения;

формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни;

совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей;

повышение качества проводимой профилактической работы;

оказание психологической помощи участникам образовательного процесса;

развитие моделей государственно-общественного управления в образовательных учреждениях;

обеспечение непрерывного профессионального роста работников образования;

повышение доли детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства;

обеспечение своевременной постановки на квартирный учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

совершенствование системы финансирования муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования, на основе муниципальных заданий;

повышение уровня заработной платы работников общеобразовательных учреждений;

снижение неэффективных расходов по управлению кадровыми ресурсами и средней наполняемости классов, оптимизация сети общеобразовательных учреждений;

обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений

Сроки реализации Программы

2010-2014 годы

Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий

- структура Программы:

паспорт долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2014 годах».

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Раздел 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые показатели.

Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования.

Раздел 4. Нормативное обеспечение.

Раздел 5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы.

Приложение №1. Целевые показатели Программы.

Приложение №2. Система программных мероприятий.

Приложение №3. Методика оценки эффективности реализации Программы.

Программа не содержит подпрограмм.

Основные мероприятия Программы:

обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий начального, основного(общего), среднего(полного) образования;

обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дошкольного образования;

обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий начального, основного(общего), среднего(полного) образования;

здоровье школьников;

выявление и поддержка талантливых детей. Усиление воспитательного потенциала школы;

обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дополнительного образования;

развитие педагогического потенциала;

социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

внедрение новых экономических механизмов финансирования общего образования;

обеспечение безопасных условий образовательной деятельности

Исполнители Программы

Отдел образования Администрации города Новошахтинска (далее — отдел образования);

муниципальные бюджетные образовательные учреждения

Объемы и источники финансирова-ния Программы

- общий объем финансирования Программы составляет

2 223 328,7 тыс.руб., в том числе по годам реализации Программы:

2010 год – 231 628,4 тыс.руб.;

2011 год – 446 884,5 тыс.руб.;

2012 год – 513 725,5 тыс.руб.;

2013 год – 492 785,9 тыс.руб.;

2014 год – 538 304,4 тыс.руб;

в том числе

средства федерального бюджета – 33 991,6 тыс.руб.;

средства областного бюджета – 1 043 950,6 тыс.руб.;

средства бюджета города – 1 084 103,4 тыс.руб.;

внебюджетных источников – 61 283,1 тыс.руб.

Объемы средств бюджета города для финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в соответствии с решением Новошахтинской городской Думы на соответствующий финансовый год и плановые периоды

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (целевые показатели)

- увеличение процента охвата детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах, до 70%;

доведение показателя уровня удовлетворенности потребности в услугах дошкольного образования до 78%;

доведение охвата учащихся 8 – 9 классов профориентационными программами или программами предпрофильной подготовки до 100%;

повышение доли учащихся 10 – 11 классов, обучающихся по индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения, до 33%;

доведение доли общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения: на 1-й ступени – до 100%, на 2-й ступени – до 25%;

доведение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших Единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам, до 99%;

сохранение охвата школьников услугами дополнительного образова-ния не ниже 86%;

охват не менее чем 75% школьников горячим питанием;

привлечение широких слоев детского населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее чем 47% от обще-го числа школьников;

повышение до 80% доли обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, задействованных в реализации дополнительных образовательных программ профилактической направленности;

доведение доли обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, охваченных мероприятиями профилактической направленности, до 100%;

доведение доли общеобразовательных учреждений, имеющих органы государственно-общественного управления, до 100%;

повышение доли педагогических работников, повысивших квалифика-цию или прошедших переподготовку, не менее чем до 20% от общего числа;

увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), до 78%;

обеспечение своевременного включения в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья (100% нуждающихся);

формирование муниципальных заданий для 100% подведомственных образовательных учреждений;

доведение средней наполняемости классов до нормативных значений (25 человек)

Система организации контроля за исполнением Программы

- Администрация города

Раздел 1.

Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными методами

Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере образования, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, организационно-правовых формах субъектов образовательной деятельности и финансово-экономических механизмов.

Отдел образования является главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на финансовое обеспечение подведомственных отделу образования учреждений общего, дошкольного, дополнительного образования.

Образовательный комплекс в городе Новошахтинске включает в себя 58 учреждений. В целом в сфере образования занято свыше 2,0 тыс.работников.

Один из главных приоритетов в городе Новошахтинске — социально-правовая защита детства. В городе 238 детей переданы на воспитание в семьи опекунов (попечителей), функционирует 5 приемных семей, в которых воспитывается 13 детей.

Мероприятия Программы направлены на повышение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства, обеспечение своевременной постановки граждан данной категории на квартирный учет.

В рамках работы по исполнению указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» отделом образования проводятся предварительные расчеты объема неэффективных расходов по общеобразовательным учреждениям.

Однако в большей части остается значительная диспропорция в численности учителей и прочих работников, избыточная численность работников, что приводит к неэффективным расходам по управлению кадровыми ресурсами.

Программные мероприятия предусматривают дальнейшую реструктуризацию и оптимизацию сети муниципальных образовательных учреждений, что позволит сократить неэффективные расходы в сфере образования. На снижение объема неэффективных расходов направлены также меры по повышению средней наполняемости классов муниципальных общеобразовательных учреждений, доведение её до нормативных значений (25 чел.), а также установление необходимой диспропорции в численности учителей и прочих работников.

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося. Профилактика безнадзорности и беспризорности, правонарушений, других асоциальных явлений должна рассматриваться как необходимая и естественная составляющая деятельности школы.

Социальная поддержка обучающихся в общеобразовательных учреждениях осуществляется через организацию бесплатного питания учащихся из малообеспеченных семей (40 процентов от общего количества обучающихся). В городе реализуется программа «Донское школьное молоко»: дополнительное молочное питание бесплатно получают все учащиеся 1-4 классов.

В городе функционирует 30 детских дошкольных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. В связи с острой нехваткой дошкольных мест, проводится работа по открытию дополнительных групп в функционирующих учреждениях.

Важным звеном в системе непрерывного образования являются учреждения дополнительного образования. В учреждениях дополнительного образования детей функционирует около 400 объединений, в которых развивают свои творческие способности 58,6 процента детей от общего количества школьников. Этот показатель ниже среднеобластного (62,2 процента). Задача увеличения охвата детей дополнительным образованием должна быть решена за счёт использования внутренних ресурсов функционирующих учреждений дополнительного образования.

Актуальные задачи общего образования по созданию современной школьной инфраструктуры, внедрению в практику образовательной деятельности информационных технологий, профилизации и профориентации, обновлению содержания и структуры общего образования в соответствии с современными требованиями, расширению общественного участия в управлении образованием, внедрению новых экономических механизмов, повышению воспитательного потенциала школы, росту квалификации педагогических кадров, выявлению и поддержке одаренных детей, социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, можно решать только комплексно, посредством реализации Программы.

Раздел 2.

Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также

целевые показатели

Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы приведены в паспорте настоящей Программы.

Целевые показатели Программы приведены в приложении №1 к настоящей Программе.

Раздел 3.

Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам,

источникам и направлениям финансирования

Система программных мероприятий состоит из десяти разделов, которые приведены в паспорте настоящей Программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств федерального, областного бюджета и бюджета города. Объемы и источники финансирования Программы приведены в паспорте настоящей Программы.

Система программных мероприятий приведена в приложении №2 к настоящей Программе.

Раздел 4.

Нормативное обеспечение

Для реализации мероприятий Программы разработка нормативно-правовых документов не требуется.

Раздел 5.

Механизм реализации Программы, включая организацию

управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Реализация Программы осуществляется на основе условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными актами.

Отдел образования Администрации города в соответствии с постановлением Администрации города от 17.02.2012. №133 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ» направляет в сектор экономики и малого предпринимательства Администрации города:

ежеквартально (за I-III кварталы соответственно) до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий;

ежегодно в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования финансовых средств.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрации города не позднее одного месяца со дня внесения отчета об исполнении бюджета города Новошахтинска в городскую Думу.

Раздел 6.

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по годам и этапам в течение всего срока реализации Программы.

Для проведения оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели, содержащиеся в паспорте Программы и докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств.

В процессе оценки эффективности реализации Программы осуществляется сопоставление достигнутых показателей с целевыми индикаторами, содержащимися в паспорте Программы и докладе о результатах и основных направлениях деятельности отдела образования.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в приложении №3 к настоящей Программе.

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов


Приложение №1

к долгосрочной целевой программе

«Развитие муниципальной системы

образования города Новошахтинска

в 2010-2014 годах»

Целевые показатели Программы

п/п

Наименование показателей результативности

Единица измерения

Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой




2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Процент охвата детей старшего дошкольного возраста, обу-чающихся в системе предшкольного образования в вариа-тивных формах

%

60,8

61,0

69,5

69,7

70,0

2.

Показатель уровня удовлетворенности потребности в услугах дошкольного образования

%

69,0

75,0

77,0

77,5

78,0

3.

Охват учащихся 8 – 9 классов профориентационными программами или программами предпрофильной подготовки

%

80,0

81,0

85,0

90,0

100,0

4.

Доля учащихся 10 – 11 классов, обучающихся по индиви-дуальным учебным планам и программам профильного обучения

%

23,0

25,0

28,0

31,0

33,0

5.

5.1.

5.2.

Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения:

на 1-й ступени

на 2-й ступени

%

25,0

0

100,0

0

100,0

5,0

100,0

5,0

100,0

25,0

6.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеоб-разовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ по дан-ным предметам

%

98,5

98,6

98,7

98,8

99,0

7.

Охват школьников услугами дополнительного образования

%

69,0

69,5

86,0

86,0

86,0

1

2

3

4

5

6

7

8

8.

Охват школьников горячим питанием

%

68,0

70,0

73,2

74,0

75,0

9.

Доля школьников, систематически занимающихся физической культурой и спортом

%

35,0

36,0

46,5

46,8

47,0

10.

Доля обучающихся и воспитанников образовательных уч-реждений, задействованных в реализации дополнительных образовательных программ профилактической направленности

%

42,0

68,0

73,0

78,0

80,0

11.

Доля обучающихся и воспитанников образовательных уч-реждений, охваченных мероприятиями профилактической направленности

%

78,0

80,0

100,0

100,0

100,0

12.

Доля общеобразовательных учреждений, имеющих органы государственно-общественного управления

%

20,0

30,0

100,0

100,0

100,0

13.

Доля педагогических работников, повысивших квалифи-кацию или прошедших переподготовку

%

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

14.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, передан-ных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федера-ции, на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)

%

68,0

68,5

72,0

75,0

78,0

15.

Своевременное включение в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

16.

Формирование муниципальных заданий для подведомственных образовательных учреждений

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

17.

Средняя наполняемость классов

Кол. чел.

25

25

25

25

25

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение №2

к долгосрочной целевой программе

«Развитие муниципальной системы

образования города Новошахтинска

в 2010-2014 годах»

Система программных мероприятий

п/п

Содержание мероприятий

Цель мероприятия

Ответствен-ный испол-нитель и соисполни-тель мероп-риятий

Срок исполнения

Источник финанси-рования


Объем финансирования (тыс. рублей)

всего

в том числе

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий начального, основного(общего), среднего(полного) образования»

1.1.

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-ных заданий общеобра-зовательными учрежде-ниями в части расчетно-нормативных и расчетных затрат

Совершенство-вание системы финансирова-ния муници-пальных учреж-дений, на осно-ве муниципаль-ных заданий

Отдел образования

2010-2014

Областной бюджет

866 759,9

135 645,5

153 890,1

179 806,8

194 859,8

202 557,7

Бюджет

города

185 735,9

14 424,5

40 938,1

47 032,1

40 404,6

42 936,6

Внебюд-жетные источники

3 851,7

0

0

1 283,9

1 283,9

1 283,9

1.2.

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя работникам муниципаль-ных общеобразователь-ных учреждений

Развитие системы воспитательной работы

Отдел образования

2010-2014

Федераль-ный бюджет

9 929,1

4 936,9

4 992,2

0

0

0

1.3.

Модернизация региональных систем общего образования

Обеспечение условий полу-чения доступ-ного качествен-ного общего об-разования в со-ответствии с требованиями федеральных государствен-ных образова-тельных стан-дартов общего образования

Отдел образования

2011-2014

Федераль-ный бюджет

14 067,8

0

1 040,3

6 295,6

969,2

5 762,7


Бюджет

города

2 535,1

0

182,2

1 137,2

175,1

1 040,9

1.4.

Оплата услуг доступа к сети «Интернет» муници-пальных общеобразова-тельных учреждений

Внедрение но-вых образова-тельных техно-логий и принци-пов организа-ции учебного процесса, в том числе с исполь-зованием сов-ременных ин-формационных и коммуникационных техно-логий

Отдел образования

2011

Бюджет

города

91,6

0

91,6

0

0

0

1.5.

Комплектование книжных фондов библиотек обще-образовательных учреж-дений учебниками и учеб-ными пособиями по курсу «Основы православной культуры»

Развитие сис-темы воспита-тельной работы

Отдел образования

2010-2011

Областной бюджет

465,0

268,4

196,6

0

0

0

Бюджет

города

80,8

46,3

34,5

0

0

0

1.6.

Мониторинг оснащения муниципальных общеоб-разовательных учрежде-ний мультимедийным оборудованием (про­ектор + компьютер + экран)

Внедрение но-вых образова-тельных техно-логий и прин-ципов органи-зации учебного процесса, в том числе с исполь-зованием сов-ременных информационных и коммуникационных техно-логий

Отдел образования

2010-2014

финансирование не требуется

1.7.

Мониторинг оснащения муниципальных общеоб-разовательных учрежде-ний интерактивным обо-рудованием в целях по-вышения качества образования

Внедрение но-вых образова-тельных техно-

логий и прин-ципов органи-зации учебного процесса, в том числе с исполь-зованием сов-ременных ин-формационных и коммуника-ционных техно-логий

Отдел образования

2010-2014

финансирование не требуется

1.8.

Мониторинг обеспечения бесперебой­ного широко-полосного доступа обра-зовательных учреждений к сети «Интернет»

Внедрение но-вых образова-тельных техно-логий и прин-ципов органи-зации учебного процесса, в том числе с исполь-зованием сов-ременных ин-формационных и коммуника-ционных техно-логий

Отдел образования

2010-2014

финансирование не требуется

1.9.

Мониторинг деятельности муниципаль­ных общеоб-разовательных учрежде-ний, реализующих про-граммы предпрофильной подготовки и профильного обучения

Введение пред-профильного и профильного обучения

Отдел образования

2010-2014

финансирование не требуется

1.10.

Мониторинг введения фе-деральных государствен-ных образовательных стан­дартов общего обра-зования второго поколе-ния

Внедрение фе-деральных го-сударственных образователь-ных стандартов общего образо-вания, вклю-чающих основ-ные требова

ния к результатам общего образования и условиям осуществления образова-тельной дея-тельности

Отдел образования

2010-2014

финансирование не требуется

1.11.

Организация и проведе-ние семинаров, круглых столов по вопросам введения федеральных государственных образо-вательных стан­дартов общего образования

Внедрение фе-деральных го-сударственных образователь-ных стандартов общего обра-зования, вклю-чающих основ-ные требования к результатам общего образования и условиям осуществления образовательной деятельности

Отдел образования

2010-2014

финансирование не требуется

1.12.

Мониторинг государст-венно-общественных форм управления в образовательных учреждениях

Развитие моде-лей государст-венно-общест-венного управ-ления в образо-вательных уч-реждениях

Отдел образования

2010-2014

финансирование не требуется

1.13.

Создание условий повышения квалификации педагогических работников

Обеспечение непрерывного профессионального роста работников образования

Отдел образования

2010-2014

финансирование не требуется

1.14.

Итого по разделу

Бюджет города

188 443,7

14 470,8

41 246,4

48 169,3

40 579,7

43 977,5

Областной бюджет

867 224,9

135 913,9

154 086,7

179 806,8

194 859,8

202 557,7

Федераль-ный бюджет

23 996,9

4 936,9

6 032,5

6 295,6

969,2

5 762,7

Внебюд-

жетные источники

3 851,7

0

0

1 283,9

1 283,9

1 283,9

1.15.

Всего по разделу


1 083 517,2

155 321,6

201 365,6

235 555,6

237 692,6

253 581,8

2. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дошкольного образования»

2.1.

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-ных заданий детскими дошкольными учрежде-ниями в части расчетных затрат

Совершенствование системы финансирова-ния муници-пальных учреж-дений, на осно-ве муниципаль-ных заданий

Отдел образования

2010-2014

Бюджет

города

602 236,9

20 261,4

148 612,6

151 655,4

136 880,1

144 827,4

Внебюд-

жетные источники

50 001,9

0

0

16 667,3

16 667,3

16 667,3

2.2.

Создание условий в об-разовательных учрежде-ниях по предшкольному образованию детей старшего дошкольного возраста

Развитие сис-темы образова-ния детей стар-шего дошколь-ного возраста

Отдел образования

2010-2014

финансирование не требуется

2.3.

Развитие вариативных форм дошколь­ного обра-зования

Удовлетворе-ние потребнос-ти населения в услугах дош-кольного обра-зования

Отдел образования

2010-2014

финансирование не требуется

2.4.

Мониторинг реализации инновационных программ в системе дошкольного образования: создание необходимых условий для реализации иннова-ционных программ разви-тия дошкольного образо-вания

Удовлетворе-ние потребнос-ти населения в услугах дош-кольного обра-зования

Отдел образования


финансирование не требуется

2.5.

Организация выплат ком-пенсации части родитель-ской платы за содержа-ние ребенка в муници-пальных дошкольных об-разовательных учрежде-ниях

Удовлетворе-ние потребнос-ти населения в услугах дош-кольного обра-зования

Отдел образования

2011-2014

Областной бюджет

23 719,0

0

5 424,0

5 783,3

6 101,6

6 410,1

2.6.

Итого по разделу

Бюджет города

602 236,9

20 261,4

148 612,6

151 655,4

136 880,1

144 827,4

Областной бюджет

23 719,0

0

5 424,0

5 783,3

6 101,6

6 410,1

Федераль-ный бюджет

0

0

0

0

0

0

Внебюд-

жетные

источники

50 001,9

0

0

16 667,3

16 667,3

16 667,3

2.7.

Всего по разделу


675 957,8

20 261,4

154 036,6

174 106,0

159 649,0

167 904,8

3. Направление «Здоровье школьников»

3.1.

Мониторинг обеспечения горячим питанием обу-чающихся 1 - 11 классов муниципальных общеоб-разовательных учреж-дений

Повышение процента школьников, получающих горячее питание

Отдел образования

2010-2014

финансирование не требуется

3.2.

Организация отдыха и оз-доровления детей в кани-кулярный период в лаге-рях дневного пребывания

Сохранение и укрепление физического здоровья обучающихся

Отдел образования

2010

Областной бюджет

1 923,8

1 923,8

0

0

0

0

Бюджет

города

331,6

331,6

0

0

0

0

3.3.

Мониторинг охвата обу-чающихся физ­культурно-спортивной работой в об-щеобразовательных уч-реждениях

Сохранение и укрепление физического здоровья обучающихся

Отдел образования

2010-2014

финансирование не требуется

3.4.

Итого по разделу

Бюджет города

331,6

331,6

0

0

0

0

Областной бюджет

1 923,8

1 923,8

0

0

0

0

Федераль-ный бюджет

0

0

0

0

0

0

3.5.

Всего по разделу


2 255,4

2 255,4

0

0

0

0

4. Направление «Выявление и поддержка талантливых детей. Усиление воспитательного потенциала школы»

4.1.

Проведение мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей

Развитие систе-мы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей

Отдел образования

2010-2014

финансирования не требуется

4.2.

Организация и проведе-ние обучающих семина-ров для работников уч-реждений образования по проблемам профилак­тики детской преступности, безнадзор­ности и беспри-зорности, правонаруше­ний несовершеннолетних

Профилактика безнадзорности и правонаруше-ний среди несо-вершеннолет-них

Отдел образования

2010-2014

финансирование не требуется

4.3.

Формирование баз дан-ных, направленных на установление и предуп-реждение безнадзор-ности и правонаруше-ний среди несовершен-нолетних

Профилакти-ка безнадзор-ности и пра-вонарушений среди несо-вершеннолетних

Отдел образования

2010-2014

финансирование не требуется

4.4.

Итого по разделу

Бюджет города

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Федераль-ный бюджет

0

0

0

0

0

0

4.5.

Всего по разделу


0

0

0

0

0

0

5. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дополнительного образования»

5.1.

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-ных заданий муници-пальными образователь-ными учреждениями дополнительного образо-вания детей в части расчетных затрат

Совершенство-вание системы финансирова-ния муници-пальных учреж-дений на осно-ве муниципаль-ных заданий

Отдел образования

2010-2014

Бюджет

города

264 816,8

9 025,8

60 492,3

69 239,7

61 114,6

64 944,4

Внебюд-

жетные

источники

7 429,5

0

0

2 476,5

2 476,5

2 476,5

5.2.

Мониторинг оснащеннос-ти учреждений дополни-тельного образования де-тей спортивной направ-ленности спортивным оборудованием

Сохранение и укрепление физического здоровья обучающихся

Отдел образования

2010-2014

финансирование не требуется

5.3.

Итого по разделу

Бюджет города

264 816,8

9 025,8

60 492,3

69 239,7

61 114,6

64 944,4

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Федераль-ный бюджет

0

0

0

0

0

0

Внебюд-

жетные

источники

7 429,5

0

0

2 476,5

2 476,5

2 476,5

5.4.

Всего по разделу


272 246,3

9 025,8

60 492,3

71 716,2

63 591,1

67 420,9

6. Направление «Развитие педагогического потенциала»

6.1.

Проведение мониторинга текущих и перспективных потребностей образова-тельных учреждений города в кадрах с высшим и средним педагогическим образованием

Внедрение но-вых образова-тельных техно-логий и принци-пов организа-ции учебного процесса, в том числе с исполь-зованием сов-ременных ин-формационных и коммуника-ционных техно-логий

Отдел образования

2010-2014

финансирование не требуется

6.2.

Организация и проведе-ние городского конкурса педагогических работни-ков муниципальных общеобразовательных учреждений «Учитель года»

Совершенство-вание педагоги-ческого мастер-ства работни-ков образова-ния

Отдел образования

2010-2014

финансирование не требуется

6.3.

Организация и проведе-ние городского конкурса педагогических работни-ков муниципальных детс-ких дошкольных учреж-дений «Воспитатель года»

Совершенство-вание педагоги-ческого мастер-ства работни-ков образова-ния

Отдел образования

2010-2014

финансирование не требуется

6.4.

Итого по разделу

Бюджет города

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Федераль-ный бюджет

0

0

0

0

0

0

6.5.

Всего по разделу


0

0

0

0

0

0

7. Направление «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

7.1.

Выплата единовременно-го пособия при всех фор-мах устройства детей, ли-шен­ных родительского попечения, в семью

Повышение до-ли детей, ос-тавшихся без попечения ро-дителей, охва-ченных различ-ными формами семейного устройства


2010-2014

Федеральный бюджет

2 902,4

494,5

580,2

564,7

595,8

667,3

Отдел образования

Бюджет

города

31,4

0

0,5

8,5

10,9

11,5

7.2.

Выплата ежемесячного денежного со­держания детям, находящимся под опекой или попечительством

Повышение до-ли детей, ос-тавшихся без попечения ро-дителей, охва-ченных различ-ными формами семейного устройства


2010-2014

Федеральный бюджет

6 548,3

3 181,8

3 366,5

0

0

0

Отдел образования

Областной бюджет

105 628,0

16 820,6

17 489,3

21 861,1

23 889,8

25 567,2




Бюджет

города

1 069,7

0

0

327,9

358,3

383,5

7.3.

Выплата ежемесячного денежного со­держания детям, находящимся в приемных семьях, и еже-месячного денежного воз-награждения, причитаю-щегося приемным роди-телям

Повышение до-ли детей, ос-тавшихся без попечения ро-дителей, охва-ченных различ-ными формами семейного устройства

Отдел образования

2010-2014

Федеральный бюджет

543,9

240,5

303,4

0

0

0

Областной бюджет

9 751,5

1 171,6

1 602,1

2 114,6

2 221,2

2 642,0

Бюджет

города

430,9

115,4

189,7

125,8

0

0

7.4.

Обеспечение детей-сирот и детей, ос­тавшихся без попечения родителей, на-ходящихся под опекой (попечительством), в при-емных семьях и обучаю­щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплат-ным проездом на городс-ком, пригородном, в сель-ской местности – внутри-районном транспорте (кроме такси)

Повышение до-ли детей, ос-тавшихся без попечения ро-дителей, охва-ченных различ-ными формами семейного устройства

Отдел образования

2010-2014

Областной бюджет

1 355,4

232,2

232,2

297,0

297,0

297,0

7.5.

Организация и осущест-вление деятель­ности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007. №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»

Обеспечение социально-пра-вовой защиты обучающихся и воспитанников

Отдел образования

2010-2014

областной бюджет

1 374,9

209

262,9

301,0

301,0

301,0

7.6.

Формирование общего-родского списка детей-сирот и детей, оставших-ся без попечения роди-телей, подлежащих обес-печению жилыми помещениями

Обеспечение своевременной постановки на квартирный учет детей-си-рот и детей, ос-тавшихся без попечения ро-дителей

Отдел образования

2010-2014

финансирование не требуется

7.7.

Итого по разделу

Бюджет города

1 532,0

115,4

190,2

462,2

369,2

395,0

Областной бюджет

118 109,8

18 433,4

19 586,5

24 573,7

26 709,0

28 807,2

Федераль-ный бюджет

9 994,7

3 916,8

4 250,1

564,7

595,8

667,3

7.8.

Всего по разделу


129 636,5

22 465,6

24 026,8

25 600,6

27 674,0

29 869,5

8. Направление «Внедрение новых экономических механизмов финансирования общего образования»

8.1.

Формирование муници-пальных зада­ний для му-ниципальных образова-тельных учреждений

Повышение экономической эффективности образования

Отдел образования

2010-2014

финансирование не требуется

8.2.

Оптимизация сети обще-образователь­ных учреж-дений

Повышение экономической эффективности образования

Отдел образования

2010-2014

финансирование не требуется

8.3.

Оптимизация штатной численности ра­ботников общеобразовательных учреж­дений

Повышение экономической эффективности образования

Отдел образования

2010-2014

финансирование не требуется

8.4.

Итого по разделу

Бюджет города

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Федераль-ный бюджет

0

0

0

0

0

0

8.5.

Всего по разделу


0

0

0

0

0

0

9. Направление «Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности»

9.1.

Корректировка проекта «Капитальный ремонт подросткового клуба по месту жительства детей и подростков «Дружба»

Создание безо-пасных условий образователь-ной деятель-ности

Отдел образования

2011

Бюджет

города

180,0

0

180,0

0

0

0

9.2.

Разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №8»

Создание безо-пасных условий образователь-ной деятель-ности

Отдел образования

2011

Бюджет

города

1 714,7

0

1 714,7

0

0

0

9.3.

Организация и проведе-ние комплекса мероприя-тий, направленных на поддержание и улучше-ние системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образо-вательных учреждений

Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образователь-ных учрежде-ний

Отдел образования

2011

Областной бюджет

1 140,0

0

1 140,0

0

0

0

Бюджет

города

199,6

0

199,6

0

0

0

9.4.

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию незавер-шенного строительства детского сада на 330 мест по ул.Радио, 48, в городе Новошахтинске Ростовской области

Удовлетворе-ние потребнос-ти населения в получении дош-кольного обще-го образования

Отдел образования

2010

Областной бюджет

2 096,0

2 096,0

0

0

0

0

9.5.

Капитальный ремонт МБОУ СОШ №28

Создание безо-пасных условий образователь-ной деятель-ности

Отдел образования

2010

Областной бюджет

16 737,1

16 737,1

0

0

0

0

Бюджет

города

2 884,4

2 884,4

0

0

0

0

9.6.

Разработка ПСД по объекту «Строительство пристройки к основному зданию МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ», расположен-ного по адресу: г.Новошахтинск, пр.Ленина, 21/16»

Удовлетворе-ние потребнос-ти населения в получении дополнительно-го образования

Отдел образования

2012

Бюджет

города

2 000,0

0

0

2 000,0

0

0

9.7.

Разработка ПСД по объекту «Капитальный ремонт зданий МБДОУ д/с №4, расположенного по адресу: г.Новошахтинск, ул.Войкого, 66а»

Создание безо-пасных условий образователь-ной деятель-ности

Отдел образования

2012

Бюджет

города

800,0

0

0

800,0

0

0

9.8.

Капитальный ремонт МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ»

Создание безо-пасных условий образователь-ной деятель-ности

Отдел образования

2014

Областной бюджет

13 000,0

0

0

0

0

13 000,0



Бюджет

города

2 348,2

0

0

0

0

2 348,2

9.9.

Итого по разделу

Бюджет города

10 126,9

2 884,4

2 094,3

2 800,0

0

2 348,2

Областной бюджет

32 973,1

18 833,1

1 140,0

0

0

13 000,0

Федераль-ный бюджет

0

0

0

0

0

0

9.10.

Всего по разделу


43 100,0

21 717,5

3 234,3

2 800,0

0

15 348,2

10. Направление «Обеспечение предоставления услуг в сфере образования»

10.1.

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-ного задания МБОУ «Центр сопровождения детей» в части расчетных затрат

Совершенство-вание системы финансирова-ния муници-пальных учреж-дений на осно-ве муниципаль-ных заданий

Отдел образования

2010-2014

Бюджет

города

12 918,8

464,0

2 967,0

3 043,4

3 222,2

3 222,2

10.2.

Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-ного задания МБУДО ИПЦ УО в части расчетных затрат

Совершенство-вание системы финансирова-ния муници-пальных учреж-дений на осно-ве муниципаль-ных заданий

Отдел образования

2010-2014

Бюджет

города

3 696,7

117,1

761,9

903,7

957,0

957,0

10.3.

Итого по разделу

Бюджет города

16 615,5

581,1

3 728,9

3 947,1

4 179,2

4 179,2

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Федераль-ный бюджет

0

0

0

0

0

0

10.4.

Всего по разделу


16 615,5

581,1

3 728,9

3 947,1

4 179,2

4 179,2

11.

Итого по Программе

Бюджет города

1 084 103,4

47 670,5

256 364,7

276 273,7

243 122,8

260 671,7

Областной бюджет

1 043 950,6

175 104,2

180 237,2

210 163,8

227 670,4

250 775,0

Федераль-ный бюджет

33 991,6

8 853,7

10 282,6

6 860,3

1 565,0

6 430,0

Внебюд-

жетные

источники

61 283,1

0

0

20 427,7

20 427,7

20 427,7

12.

Всего по Программе


2 223 328,7

231 628,4

446 884,5

513 725,5

492 785,9

538 304,4




















Управляющий делами Администрации города Ю.А. Лубенцов


Приложение №3

к долгосрочной целевой программе

«Развитие муниципальной системы

образования города Новошахтинска

в 2010-2014 годах»

Методика

оценки эффективности реализации Программы

1. Общие положения

1.1. Методика определяет порядок проведения оценки эффективности Программы по итогам отчетного года.

Отдел образования для проведения оценки социально-экономической эффективности реализации Программы использует систему целевых индикаторов и показателей, сформулированных в разделе 2 Программы и в докладе о результатах и основных направлениях деятельности отдела образования.

В процессе проведения оценки эффективности реализации Программы осуществляется сопоставление достигнутых значений показателей с целевыми индикаторами. Показатели, характеризующие результаты деятельности Минобразования области, сгруппированы по целям и задачам. Целевые значения показателей на срок реализации Программы рассчитаны с учетом значений показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», с учетом сложившейся социально-экономической ситуации и достигнутых значений показателей.

Данная система позволяет осуществлять мониторинг и оценку результатов деятельности отдела образования и оценку степени достижения поставленных целей.

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

1.2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется отделом образования по годам и этапам в течение всего срока реализации Программы.

1.3. Оценка эффективности Программы производится на основе анализа и сопоставления показателей, характеризующих:

1.3.1. степень достижения целей;

1.3.2. социально-экономическое развитие отрасли «Образование», в том числе удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательными учреждениями муниципальных услуг и деятельностью отдела образования как органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования;

1.3.3. эффективность использования бюджетных ресурсов области в сфере образования;

1.3.4. степень соответствия запланированному уровню затрат.

Бюджетная эффективность Программы определяется как изменение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации Программы и изменение объема и состава расходных обязательств.

1.4. Отдел образования с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы, состав исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.

1.5. В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных Программой, отдел образования готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы, показателей оценки и перечня мероприятий Программы, согласует предложения с Администрацией г.Новошахтинска по рассмотрению и согласованию показателей результативности деятельности главных распорядителей бюджетных средств.

1.6. Отдел образования ежегодно производит расчеты доли неэффективных расходов по общему образованию в общем объеме средств консолидированного бюджета города на эти цели, анализ и сопоставление полученных данных с аналогичным периодом предыдущего года, проводит корректировку программных мероприятий, направленных на снижение объема и доли неэффективных расходов.

2. Порядок оценки бюджетной эффективности

Программы

2.1. Для расчетов объема неэффективных расходов бюджетных средств используются следующие показатели:

2.1.1. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей общеобразовательных учреждений;

2.1.2. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников общеобразовательных учреждений;

2.1.3. средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений;

2.1.4. количество обучающихся в общеобразовательных школах, приходящихся на одного учителя;

2.2. Методика расчета объема неэффективных расходов по общему образованию:

2.2.1. Доля неэффективных расходов в сфере общего образования в общем объеме расходов бюджета города на общее образование определяется по формуле:

Добр = Робр / Робр общий х 100 процентов, где:

Робр – объем неэффективных расходов в сфере общего образования (тыс. рублей);

Робр общий – объем расходов бюджета города на общее образование (тыс. рублей).

2.2.2. Объем неэффективных расходов в сфере общего образования определяется по формуле:

Робр = О1 + О2, где:

О1 – объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами (тыс. рублей);

О2 – объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов (тыс. рублей).

2.2.3. Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами определяется отдельно по педагогическому персоналу (учителям) и отдельно по прочему персоналу (административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал, педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс) по формуле:

О1= О11 + О12, где:

О11 – объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами педагогического персонала (учителя) (тыс. рублей);

О12 – объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами прочего персонала (административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал, педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс) (тыс. рублей).

2.2.4. Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами педагогического персонала (учителя) определяется по формуле:

О11 = (Учф – Чу / Уц) х (ЗПу х (1 + ЕСН) х 12 мес.) / 1000, где:

Уц – целевое значение числа учеников, приходящихся на одного учителя (15 человек);

Учф – общая численность учителей в муниципальных общеобразовательных учреждениях города (человек);

Чу – численность учеников в городе (человек);

ЗПу – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителя (рублей);

ЕСН – единый социальный налог (единиц);

О11 рассчитывается при условии, что Учф > Чу / Уц х Кс.

Получаемое выражение отражает эффективность управления кадровыми ресурсами педагогического персонала общеобразовательных учреждений города. При избыточном значении показателя должна проводиться оптимизация численности учителей.

2.2.5. Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами прочего персонала (административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персоналы, педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс) определяется по формуле:

О12 = (Чп – 0,53 х Чу/Уц) х (ЗПи х (1 + ЕСН) х 12 мес.) / 1000, где:

Чп – численность прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (физических лиц) (человек);

Уц – целевое значение числа учеников, приходящихся на одного учителя (15 человек) (человек);

Чу – численность учеников в городе (человек);

ЗПи – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего персонала в городе (рублей);

ЕСН – единый социальный налог (единиц);

О12 рассчитывается при условии, что Чп > 0,53 х Чу / Уц х Кс.

Получаемое выражение отражает эффективность управления кадровыми ресурсами прочего персонала общеобразовательных учреждений. При избыточном значении показателя должна проводиться оптимизация численности прочего персонала общеобразовательных учреждений.

Численность прочего персонала является оптимальной, если составляет 53 процента от оптимальной численности педагогического персонала.

2.2.6. Объем неэффективных расходов на управление наполняемостью классов в общеобразовательных учреждениях определяется по формуле:

О2 = (Чуг / Нфг – Чуг / Нцг) х Ск / 1 000, где:

О2 – объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в городе (тыс. рублей);

Нцг – нормативное значение наполняемости классов в городе в соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 (человек);

Нфг – средняя наполняемость классов в городе (человек);

Ск – средняя стоимость содержания одного класса в городе (рублей), рассчитываемая как отношение текущих расходов бюджета города на общеобразовательные учреждения (без учета расходов на фонд оплаты труда работников общеобразовательных учреждений) к общему количеству классов в общеобразовательных учреждениях города;

Чуг – численность учеников в городе (человек).

О2рассчитывается при условии, что Нфг < Нцг.

Значение показателя соотносится с рекомендуемым значением наполняемости классов (город – 25 человек) в соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001. № 196.

Полученное выражение отражает эффективность управления ресурсами. Высокое значение показателя характеризует неэффективное управление, при котором должна происходить реструктуризация муниципальных общеобразовательных учреждений в городе.

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов


Возврат к списку


2011 год

2010 год
Контактные данные
  • Телефон Администрации 8 (86369) 2-28-53
  • Электронная почта: admnov@donland.ru
  • Контрольно-организационная поддержка сайта - общий отдел Администрации города