Новошахтинск
Официальный сайт Администрации города
8 863 69 228 53
Телефон Администрации
Электронная приёмная
Факты

1 сентября 19 новошахтинских школ распахнули свои двери для 790 первоклассников.

Полный текст программы в последней редакции

Загрузить

806 Кб

Паспорт муниципальной программы города Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города»

Наименование программы

− муниципальная программа города Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города» (далее – программа)

Ответственный исполнитель программы

− Управление социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска (далее – УСЗН г. Новошахтинска)

Соисполнители программы

− отсутствуют

Участники программы

− Управление образования Администрации города Новошахтинска (далее – Управление образования);

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Новошахтинска» (далее – МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска»);

Общество с ограниченной ответственностью «Школьное питание» (далее – ООО «Школьное питание»)

Подпрограммы программы

− подпрограмма № 1 «Социальная поддержка жителей города»;

подпрограмма № 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»;

подпрограмма № 3 «Социальное обслуживание жителей города»

Программно-целевые инструменты программы

− отсутствуют

Цель программы

− создание благополучного общества и развитой социальной сферы

Задачи программы

− обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленным федеральным и областным законодательством, с учетом адресности предоставления социальной помощи, услуг и льгот;

обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города;

создание условий для активизации участия инвалидов и граждан пожилого возраста в жизни общества;

обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;

создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей; повышение качества предоставляемых пожилым людям и инвалидам социальных услуг путем внедрения новых форм социального обслуживания

Целевые индикаторы и показатели программы

− доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки

Этапы и сроки

реализации

программы

− 2014 – 2020 годы;

этапы реализации программы не выделяются

Ресурсное обеспечение программы

– общий объем средств, необходимых для финансирования программы –

4 165 152,88 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:

2014 год – 565 553,5 тыс. руб.;

2015 год – 630 778,4 тыс. руб.;

2016 год – 639 293,4 тыс. руб.;

2017 год – 527 737,48 тыс. руб.;

2018 год – 600 679,0 тыс. руб.;

2019 год – 588 421,4 тыс. руб.;

2020 год – 612 689,7 тыс. руб.;

из них:

средства федерального бюджета – 1 169 604,5 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 175 931,9 тыс. руб.;

2015 год – 202 370,0 тыс. руб.;

2016 год – 215 129,6 тыс. руб.;

2017 год – 151 300,9 тыс. руб.;

2018 год – 158 943,8 тыс. руб.;

2019 год – 131 492,2 тыс. руб.;

2020 год – 134 436,1 тыс. руб.;

средства областного бюджета – 2 840 482,6 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 375 708,1 тыс. руб.;

2015 год – 413 261,4 тыс. руб.;

2016 год – 406 438,0 тыс. руб.;

2017 год – 350 974,1 тыс. руб.;

2018 год – 414 042,9 тыс. руб.;

2019 год – 429 440,4 тыс. руб.;

2020 год – 450 617,7 тыс. руб.;

средства бюджета города – 75 641,48 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 6 860,3 тыс. руб.;

2015 год – 8 154,9 тыс. руб.;

2016 год – 8 707,0 тыс. руб.;

2017 год – 11 387,28 тыс. руб.;

2018 год – 13 607,3 тыс. руб.;

2019 год – 13 393,8 тыс. руб.;

2020 год – 13 530,9 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 79 424,3 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 7 053,2 тыс. руб.;

2015 год – 6 992,1 тыс. руб.;

2016 год – 9 018,8 тыс. руб.;

2017 год – 14 075,2 тыс. руб.;

2018 год – 14 085,0 тыс. руб.;

2019 год – 14 095,0 тыс. руб.;

2020 год – 14 105,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации программы

− увеличение доли граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки

ПАСПОРТ

подпрограммы № 1 «Социальная поддержка жителей города»

Наименование подпрограммы № 1

− социальная поддержка жителей города (далее – подпрограмма № 1)

Ответственный исполнитель подпрограммы № 1

− УСЗН г. Новошахтинска

Участники подпрограммы № 1

− отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы № 1

− отсутствуют

Цель подпрограммы № 1

− повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки

Задача подпрограммы № 1

− выполнение социальных гарантий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для отдельных категорий граждан

Целевой индикатор и показатель подпрограммы № 1

− доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности населения города

Этапы и сроки реализации подпрограммы № 1

− 2014 – 2020 годы;

этапы реализации подпрограммы № 1 не выделяются

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1

– общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы

№ 1 в 2014 – 2020 годах, составляет всего – 2 237 713,88 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1:

2014 год – 356 708,1 тыс. руб.;

2015 год – 388 867,9 тыс. руб.;

2016 год – 374 986,9 тыс. руб.;

2017 год – 254 133,68 тыс. руб.;

2018 год – 280 524,0 тыс. руб.;

2019 год – 287 478,1 тыс. руб.;

2020 год – 295 015,2 тыс. руб.;

из них:

средства федерального бюджета – 703 004,9 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 120 235,3 тыс. руб.;

2015 год – 133 674,0 тыс. руб.;

2016 год – 139 747,7 тыс. руб.;

2017 год – 78 101,2 тыс. руб.;

2018 год – 75 823,0 тыс. руб.;

2019 год – 77 537,0 тыс. руб.;

2020 год – 77 886,7 тыс. руб.;

средства областного бюджета – 1 489 619,1 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 232 784,9 тыс. руб.;

2015 год – 250 902,3 тыс. руб.;

2016 год – 230 564,2 тыс. руб.;

2017 год – 169 494,0 тыс. руб.;

2018 год – 195 994,4 тыс. руб.;

2019 год – 201 388,4 тыс. руб.;

2020 год – 208 490,9 тыс. руб.;

средства бюджета города – 45 089,88 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 3 687,9 тыс. руб.;

2015 год – 4 291,6 тыс. руб.;

2016 год – 4 675,0 тыс. руб.;

2017 год – 6 538,48 тыс. руб.;

2018 год – 8 706,6 тыс. руб.;

2019 год – 8 552,7 тыс. руб.;

2020 год – 8 637,6 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 1

– улучшение качества жизни отдельных категорий граждан;

повышение ранее достигнутого уровня обеспечения мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан

ПАСПОРТ

подпрограммы № 2 «Совершенствование мер демографической политики

в области социальной поддержки семьи и детей»

Наименование подпрограммы № 2

– совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей (далее – подпрограмма № 2)

Ответственный исполнитель подпрограммы № 2

– УСЗН г. Новошахтинска

Участники подпрограммы № 2

– Управление образования;

ООО «Школьное питание»

Программно-целе-вые инструменты подпрограммы № 2

– отсутствуют

Цели подпрограммы № 2

– улучшение уровня жизни семей, воспитывающих детей, повышение ценности института семьи;

оздоровление максимального количества детей и обеспечение занятости подростков, в том числе из малообеспеченных семей;

сохранение действующих пришкольных лагерей, летних оздоровительных площадок, с учетом доступности в этом виде оздоровления обучающихся школ

Задачи подпрограммы № 2

– координация действий организаций всех форм собственности, занимающихся вопросами организации отдыха и оздоровления детей;

сохранение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций;

создание условий для обеспечения безопасности и пребывания детей в оздоровительных учреждениях;

совершенствование кадрового, информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей;

развитие и совершенствование форм и содержания отдыха детей, их оздоровления и занятости;

предупреждение правонарушений среди детей;

предоставление мер социальной поддержки, направленных на стимулирование многодетности;

формирование общественного сознания, направленного на повышение статуса семьи, пропаганда ответственного родительства, профилактика безнадзорности несовершеннолетних

Целевые индикаторы и показатели

подпрограммы

№ 2

– доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;

доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей города

Этапы и сроки реализации подпрограммы № 2

– 2014 – 2020 годы;

этапы реализации подпрограммы № 2 не выделяются

Ресурсное

обеспечение

подпрограммы № 2

– общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы

№ 2 в 2014 – 2020 годах, составляет всего – 1 248 079,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2:

2014 год – 134 168,1 тыс. руб.;

2015 год – 168 689,4 тыс. руб.;

2016 год – 179 554,1 тыс. руб.;

2017 год – 186 170,8 тыс. руб.;

2018 год – 206 147,2 тыс. руб.;

2019 год – 182 205,9 тыс. руб.;

2020 год – 191 143,6 тыс. руб.;

из них:

средства федерального бюджета – 466 599,6 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 55 696,6 тыс. руб.;

2015 год – 68 696,0 тыс. руб.;

2016 год – 75 381,9 тыс. руб.;

2017 год – 73 199,7 тыс. руб.;

2018 год – 83 120,8 тыс. руб.;

2019 год – 53 955,2 тыс. руб.;

2020 год – 56 549,4 тыс. руб.;

средства областного бюджета – 759 389,5 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 76 320,6 тыс. руб.;

2015 год – 97 127,6 тыс. руб.;

2016 год – 101 258,6 тыс. руб.;

2017 год – 109 496,1 тыс. руб.;

2018 год – 119 391,7 тыс. руб.;

2019 год – 124 735,9 тыс. руб.;

2020 год – 131 059,0 тыс. руб.;

средства бюджета города – 20 985,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 2 005,9 тыс. руб.;

2015 год – 2 710,8 тыс. руб.;

2016 год – 2 772,6 тыс. руб.;

2017 год – 3 324,0 тыс. руб.;

2018 год – 3 473,7 тыс. руб.;

2019 год – 3 343,8 тыс. руб.;

2020 год – 3 354,2 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 1 105,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 145,0 тыс. руб.;

2015 год – 155,0 тыс. руб.;

2016 год – 141,0 тыс. руб.;

2017 год – 151,0 тыс. руб.;

2018 год – 161,0 тыс. руб.;

2019 год – 171,0 тыс. руб.;

2020 год – 181,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 2

– повышение благосостояния семей, имеющих детей;

ежегодное увеличение количества детей, охваченных всеми видами оздоровления

ПАСПОРТ

подпрограммы № 3 «Социальное обслуживание жителей города»

Наименование подпрограммы № 3

– социальное обслуживание жителей города (далее – подпрограмма № 3)

Ответственный исполнитель подпрограммы № 3

– УСЗН г. Новошахтинска

Участники

подпрограммы № 3

– МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска»

Программно-целевые

инструменты

подпрограммы № 3

– отсутствуют

Цель подпрограммы № 3

– формирование в городе организационных, правовых, социально-экономических условий для улучшения положения и качества жизни пожилых людей, повышение степени их социальной защищенности, активизация участия пожилых людей в жизни общества

Задачи подпрограммы № 3

– повышение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста;

повышение качества и расширение перечня предоставляемых социальных услуг участниками социального обслуживания для пожилых людей;

развитие системы оказания социальных услуг в соответствии с национальными стандартами Российской Федерации, внедрение новых технологий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста;

формирование условий для реализации творческих способностей граждан пожилого возраста, их активного долголетия

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы № 3

– доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами и получивших различную социальную помощь, из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании

Этапы и сроки реализации подпрограммы № 3

– 2014 – 2020 годы;

этапы реализации подпрограммы № 3 не выделяются

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3

– общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы

№ 3 в 2014 – 2020 годах, составляет всего – 679 359,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 3:

2014 год – 74 677,3 тыс. руб.;

2015 год – 73 221,1 тыс. руб.;

2016 год – 84 752,4 тыс. руб.;

2017 год – 87 433,0 тыс. руб.;

2018 год – 114 007,8 тыс. руб.;

2019 год – 118 737,4 тыс. руб.;

2020 год – 126 530,9 тыс. руб.;

из них:

средства областного бюджета – 591 474,00 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 66 602,6 тыс. руб.;

2015 год – 65 231,5 тыс. руб.;

2016 год – 74 615,2 тыс. руб.;

2017 год – 71 984,0 тыс. руб.;

2018 год – 98 656,8 тыс. руб.;

2019 год – 103 316,1 тыс. руб.;

2020 год – 111 067,8 тыс. руб.;

средства бюджета города – 9 566,6 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 1 166,5 тыс. руб.;

2015 год – 1 152,5 тыс. руб.;

2016 год – 1 259,4 тыс. руб.;

2017 год – 1 524,8 тыс. руб.;

2018 год – 1 427,0 тыс. руб.;

2019 год – 1 497,3 тыс. руб.;

2020 год – 1 539,1 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 78 319,3 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 6 908,2 тыс. руб.;

2015 год – 6 837,1 тыс. руб.;

2016 год – 8 877,8 тыс. руб.;

2017 год – 13 924,2 тыс. руб.;

2018 год – 13 924,0 тыс. руб.;

2019 год – 13 924,0 тыс. руб.;

2020 год – 13 924,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 3

– улучшение условий жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, более полное удовлетворение их потребностей в социальных услугах и социальной поддержке

Приоритеты и цели политики в сфере социальной поддержки граждан

Развитие социальной сферы согласно Стратегии социально-экономического развития города Новошахтинска на период до 2020 года предполагает концентрацию внимания на проблемах обеспечения благоприятного демографического баланса и улучшения благосостояния людей. Меры социальной поддержки остаются важнейшим инструментом преодоления негативных последствий социального неравенства и бедности. Следует отметить, что численность населения города старше трудоспособного возраста составляет 30 процентов от общей численности населения, что вызывает необходимость развития всех форм социального обслуживания граждан пожилого возраста. Основной показатель влияния негативных факторов на доступность и качество социальных услуг − наличие неудовлетворенного спроса на них.

Важнейшей социальной проблемой является обеспечение гарантированных, минимально достаточных условий жизни для наиболее уязвимых слоев населения. Эффективное функционирование системы социальной поддержки и социального обслуживания населения направлено на предоставление мер социальной поддержки, социальных гарантий и выплат в полном объеме и в доступной форме с учетом адресного подхода.

Приоритетным направлением программы и входящих в ее состав подпрограмм является развитие социальной защиты населения, социальное обслуживание пожилых людей, инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей с ограниченными возможностями.

Формирование современной и комфортной социальной среды, ориентированной на действенную поддержку людей, в силу объективных причин оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создание условий для того, чтобы каждый человек мог самостоятельно формировать стабильные благополучные социальные позиции для себя и своей семьи, решение задач по улучшению качества жизни населения напрямую связано с повышением эффективности социальной политики. Все это предполагает осуществление системной и целенаправленной работы, принятие и реализацию программы.

Решение указанных проблем по выполнению в полном объеме социальных обязательств перед населением, усилению социальной поддержки, обеспечению необходимого объема и качества социальных услуг приведет к улучшению качества жизни отдельных категорий граждан города на протяжении длительного времени.

Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности реализации программы осуществляется УСЗН г. Новошахтинска ежегодно в течение всего срока ее реализации.

Для оценки эффективности реализации программы используются показатели результативности, которые отражают выполнение мероприятий по направлениям программы.

Оценка эффективности реализации программы проводится:

1) путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году показателей с целевыми показателями программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в приложении № 1 к настоящей программе, по формуле:

Сд = Зф / Зп х 100%, где:

Сд – степень достижения показателя,

Зф – фактическое значение показателя программы/подпрограммы в отчетном году,

Зп – запланированное на отчетный год значение показателя программы/под-программы – для показателей, тенденцией изменения которых является рост значений, или

Сд = Зп / Зф х 100% – для показателя, тенденцией изменения которых является снижение значений;

2) путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, представленных в приложениях № 3 и № 4 к настоящей программе, по каждому источнику ресурсного обеспечения (областной, федеральный бюджеты, бюджет города, внебюджетные источники), по формуле:

Уф = Фф / Фп х 100%, где:

Уф – уровень освоения средств программы в отчетном году,

Фф – объем средств, фактически освоенных на реализацию программы в отчетном году,

Фп – объем бюджетных (внебюджетных) назначений по программе на отчетный год;

3) оценки степени реализации основных мероприятий программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Программа считается эффективной, если:

1) степень достижения показателей (индикаторов) программы и ее подпрограмм составляет 75 процентов и более;

2) не менее 80 процентов основных мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) освоено не менее 80 процентов средств, запланированных для реализации программы, в отчетном году.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

1) степень достижения показателей (индикаторов) программы и ее подпрограмм составляет от 70 до 75 процентов;

2) не менее 75 процентов основных мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) освоено от 70 до 80 процентов средств, запланированных для реализации программы, в отчетном году.

Если реализация программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации в отчетном году признается неудовлетворительным.

Сведения о показателях (индикаторах) программы, подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий программы приведен в приложении № 2 к настоящей программе.

Расходы бюджета города на реализацию программы приведены в приложении № 3 к настоящей программе.

Расходы бюджета города, федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 4 к настоящей программе.

Информация о расходных обязательствах, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, приведена в приложении № 5 к настоящей программе.

Приложения к муниципальной программе Скачать

Обновлено 18.09.2018 10:51


Контактные данные
  • Телефон Администрации 8 (86369) 2-28-53
  • Электронная почта: admnov@donland.ru
  • Контрольно-оргнизационная поддержка сайта - общий отдел Администрации города