Новошахтинск
Официальный сайт Администрации города
8 863 69 228 53
Телефон Администрации
Электронная приёмная
Факты

С начала 2022 года 3 256 обучающихся приняли участие в открытых онлайн-уроках по ранней профориентации.

Полный текст программы

Загрузить
699 Кб

Паспорт муниципальной программы города Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города»

Наименование

программы

− муниципальная программа города Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города» (далее – программа)

Ответственный исполнитель

программы

− Управление социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска (далее – УСЗН г. Новошахтинска)

Соисполнители программы

− отсутствуют

Участники

программы

− Управление образования Администрации города Новошахтинска (далее – Управление образования Администрации города);

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Новошахтинска» (далее – МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска»)

Подпрограммы программы

− подпрограмма № 1 «Социальная поддержка жителей города»;

подпрограмма № 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»;

подпрограмма № 3 «Социальное обслуживание жителей города»

Программно-целевые инструменты программы

− отсутствуют

Цели программы

− создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;

повышение доступности социального обслуживания населения

Задачи программы

− выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;

создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей;

обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города;

обеспечение потребностей граждан в социальном обслуживании;

повышение качества предоставляемых социальных услуг гражданам старшего поколения путем внедрения новых форм социального обслуживания

Целевые показатели программы

− доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки

Этапы и сроки

реализации

программы

− 2019 – 2030 годы;

этапы реализации программы не выделяются

Ресурсное

обеспечение

программы

– общий объем средств, необходимых для финансирования программы, – 8 779 554,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:

2019 год – 600 904,3 тыс. руб.;

2020 год – 855 155,8 тыс. руб.;

2021 год – 967 052,9 тыс. руб.;

2022 год – 1 044 160,8 тыс. руб.;

2023 год – 1 084 176,2 тыс. руб.;

2024 год – 1 130 031,7 тыс. руб.;

2025 год – 516 009,4 тыс. руб.;

2026 год – 516 131,8 тыс. руб.;

2027 год – 516 262,7 тыс. руб.;

2028 год – 516 402,9 тыс. руб.;

2029 год – 516 552,8 тыс. руб.;

2030 год – 516 713,3 тыс. руб.;

из них:

средства федерального бюджета – 2 976 133,7 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 198 275,5 тыс. руб.;

2020 год – 408 625,0 тыс. руб.;

2021 год – 522 319,5 тыс. руб.;

2022 год – 471 244,6  тыс. руб.;

2023 год – 484 821,2 тыс. руб.;

2024 год – 506 116,5 тыс. руб.;

2025 год – 64 121,9 тыс. руб.;

2026 год – 64 121,9 тыс. руб.;

2027 год – 64 121,9 тыс. руб.;

2028 год – 64 121,9 тыс. руб.;

2029 год – 64 121,9 тыс. руб.;

2030 год – 64 121,9 тыс. руб.;

средства областного бюджета – 5 477 669,3 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 374 248,1 тыс. руб.;

2020 год – 416 085,9 тыс. руб.;

2021 год – 414 919,8 тыс. руб.;

2022 год – 540 785,2 тыс. руб.;

2023 год – 565 476,2 тыс. руб.;

2024 год – 590 150,1 тыс. руб.;

2025 год – 429 334,0 тыс. руб.;

2026 год – 429 334,0 тыс. руб.;

2027 год – 429 334,0 тыс. руб.;

2028 год – 429 334,0 тыс. руб.;

2029 год – 429 334,0 тыс. руб.;

2030 год – 429 334,0 тыс. руб.;

средства бюджета города – 124 886,9 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 10 476,9 тыс. руб.;

2020 год – 12 035,8 тыс. руб.;

2021 год – 12 053,3 тыс. руб.;

2022 год – 14 370,7 тыс. руб.;

2023 год – 16 118,5 тыс. руб.;

2024 год – 16 004,8 тыс. руб.;

2025 год – 6 968,4 тыс. руб.;

2026 год – 7 090,8 тыс. руб.;

2027 год – 7 221,7 тыс. руб.;

2028 год – 7 361,9 тыс. руб.;

2029 год – 7 511,8 тыс. руб.;

2030 год – 7 672,3 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 200 864,7 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 17 903,8 тыс. руб.;

2020 год – 18 409,1 тыс. руб.;

2021 год – 17 760,3 тыс. руб.;

2022 год – 17 760,3 тыс. руб.;

2023 год – 17 760,3 тыс. руб.;

2024 год – 17 760,3 тыс. руб.;

2025 год – 15 585,1 тыс. руб.;

2026 год – 15 585,1 тыс. руб.;

2027 год – 15 585,1 тыс. руб.;

2028 год – 15 585,1 тыс. руб.;

2029 год – 15 585,1 тыс. руб.;

2030 год – 15 585,1 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации программы

− увеличение доли граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки

ПАСПОРТ

подпрограммы № 1 «Социальная поддержка жителей города»

Наименование подпрограммы № 1

− социальная поддержка жителей города (далее – подпрограмма № 1)

Ответственный исполнитель

 подпрограммы № 1

− УСЗН г. Новошахтинска

Участники

подпрограммы № 1

− отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы № 1

− отсутствуют

Цели

подпрограммы № 1

− повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки

Задачи

подпрограммы № 1

− организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан, повышение адресности их предоставления

Целевые показатели подпрограммы № 1

− доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения города;

доля рабочих мест в органах социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов, обеспеченных компьютерной техникой для предоставления государственных услуг по переданным государственным полномочиям

Этапы и сроки

реализации

подпрограммы № 1

− 2019 – 2030 годы;

этапы реализации подпрограммы № 1 не выделяются

Ресурсное

обеспечение

подпрограммы № 1

– общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы

№ 1 в 2019 – 2030 годах, составляет всего – 3 221 013,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1:

2019 год – 252 683,3 тыс. руб.;

2020 год – 251 538,4 тыс. руб.;

2021 год – 242 086,0 тыс. руб.;

2022 год – 347 789,5 тыс. руб.;

2023 год – 360 780,7 тыс. руб.;

2024 год – 370 869,2 тыс. руб.;

2025 год – 232 544,4 тыс. руб.;

2026 год – 232 544,4 тыс. руб.;

2027 год – 232 544,4 тыс. руб.;

2028 год – 232 544,4 тыс. руб.;

2029 год – 232 544,4 тыс. руб.;

2030 год – 232 544,4 тыс. руб.;

из них:

   средства федерального бюджета – 410 641,6 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 71 227,5 тыс. руб.;

2020 год – 65 017,6 тыс. руб.;

2021 год – 59 063,6 тыс. руб.;

2022 год – 71 568,4 тыс. руб.;

2023 год – 71 749,6 тыс. руб.;

2024 год – 72 014,9 тыс. руб.;

средства областного бюджета – 2 740 126,6 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 175 473,2 тыс. руб.;

2020 год – 178 873,0 тыс. руб.;

2021 год – 174 776,2 тыс. руб.;

2022 год – 265 864,3 тыс. руб.;

2023 год – 276 668,4 тыс. руб.;

2024 год – 286 494,3 тыс. руб.;

2025 год – 230 326,2 тыс. руб.;

2026 год – 230 326,2 тыс. руб.;

2027 год – 230 326,2 тыс. руб.;

2028 год – 230 326,2 тыс. руб.;

2029 год – 230 326,2 тыс. руб.;

2030 год – 230 326,2   тыс. руб.;

средства бюджета города – 70 245,3 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 5 982,6 тыс. руб.;

2020 год – 7 647,8 тыс. руб.;

2021 год – 8 246,2 тыс. руб.;

2022 год – 10 356,8 тыс. руб.;

2023 год – 12 342,7 тыс. руб.;

2024 год – 12 360,0 тыс. руб.;

2025 год – 2 218,2 тыс. руб.;

2026 год – 2 218,2 тыс. руб.;

2027 год – 2 218,2 тыс. руб.;

2028 год – 2 218,2 тыс. руб.;

2029 год – 2 218,2 тыс. руб.;

2030 год – 2 218,2 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 1

– исполнение обязательств государства по социальной поддержке отдельных категорий граждан;

улучшение качества жизни отдельных категорий граждан

ПАСПОРТ

подпрограммы № 2 «Совершенствование мер демографической политики

в области социальной поддержки семьи и детей»

Наименование

подпрограммы № 2

– совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей (далее – подпрограмма № 2)

Ответственный исполнитель

подпрограммы № 2

– УСЗН г. Новошахтинска

Участники подпрограммы № 2

– Управление образования Администрации города

Программно-целевые

инструменты

подпрограммы № 2

– отсутствуют

Цели

подпрограммы № 2

– улучшение уровня жизни семей, воспитывающих детей

                                                     

Задачи

подпрограммы № 2

– организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий беременным женщинам и семьям, имеющим детей;

обеспечение оздоровления детей и подростков

Целевые показатели подпрограммы № 2

– доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей города;

доля детей, оздоровленных в лагерях дневного пребывания, от численности детей в возрасте от шести с половиной лет до 17 лет включительно, обучающихся в образовательных организациях

Этапы и сроки

реализации

подпрограммы № 2

– 2019 – 2030 годы;

этапы реализации подпрограммы № 2 не выделяются

Ресурсное

обеспечение

подпрограммы № 2

– общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы

№ 2 в 2019 – 2030 годах, составляет всего – 4 080 228,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2:

2019 год – 224 943,5 тыс. руб.;

2020 год – 476 633,8 тыс. руб.;

2021 год – 620 169,0 тыс. руб.;

2022 год – 580 047,9 тыс. руб.;

2023 год – 601 194,9 тыс. руб.;

2024 год – 630 881,6 тыс. руб.;

2025 год – 157 390,2 тыс. руб.;

2026 год – 157 512,6 тыс. руб.;

2027 год – 157 643,5 тыс. руб.;

2028 год – 157 783,7 тыс. руб.;

2029 год – 157 933,6 тыс. руб.;

2030 год – 158 094,1 тыс. руб.;

из них:

средства федерального бюджета – 2 565 492,1 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 127 048,0 тыс. руб.;

2020 год – 343 607,4 тыс. руб.;

2021 год – 463 255,9тыс. руб.;

2022 год – 399 676,2 тыс. руб.;

2023 год – 413 071,6 тыс. руб.;

2024 год – 434 101,6 тыс. руб.;

2025 год – 64 121,9 тыс. руб.;

2026 год – 64 121,9 тыс. руб.;

2027 год – 64 121,9 тыс. руб.;

2028 год – 64 121,9 тыс. руб.;

2029 год – 64 121,9 тыс. руб.;

2030 год – 64 121,9 тыс. руб.;

средства областного бюджета – 1 477 599,4 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 94 872,1 тыс. руб.;

2020 год – 130 730,5 тыс. руб.;

2021 год – 154 495,7 тыс. руб.;

2022 год – 177 667,5 тыс. руб.;

2023 год – 185 801,3 тыс. руб.;

2024 год – 194 571,7 тыс. руб.;

2025 год – 89 910,1 тыс. руб.;

2026 год – 89 910,1 тыс. руб.;

2027 год – 89 910,1 тыс. руб.;

2028 год – 89 910,1 тыс. руб.;

2029 год – 89 910,1 тыс. руб.;

2030 год – 89 910,1 тыс. руб.;

средства бюджета города – 37 136,9 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 3 023,4 тыс. руб.;

2020 год – 2 295,9 тыс. руб.;

2021 год – 2 417,4 тыс. руб.;

2022 год – 2 704,2 тыс. руб.;

2023 год – 2 322,0 тыс. руб.;

2024 год – 2 208,3 тыс. руб.;

2025 год – 3 358,2 тыс. руб.;

2026 год – 3 480,6 тыс. руб.;

2027 год – 3 611,5 тыс. руб.;

2028 год – 3 751,7 тыс. руб.;

2029 год – 3 901,6 тыс. руб.;

2030 год – 4 062,1 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 2

– повышение благосостояния семей, имеющих детей;

ежегодное увеличение количества детей, охваченных всеми видами оздоровления

ПАСПОРТ

подпрограммы № 3 «Социальное обслуживание жителей города»

Наименование подпрограммы № 3

– социальное обслуживание жителей города (далее – подпрограмма № 3)

Ответственный исполнитель

подпрограммы № 3

– УСЗН г. Новошахтинска

Участники

подпрограммы № 3

– МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска»

Программно-целевые инструменты подпрограммы № 3

– отсутствуют

Цели

подпрограммы № 3

– улучшение условий жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов

Задачи

подпрограммы № 3

– своевременное и в полном объеме предоставление мер социальной поддержки, повышение их качества и доступности

Целевые

показатели

подпрограммы № 3

– доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами и получивших различную социальную помощь, из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании

Этапы и сроки реализации подпрограммы № 3

– 2019 – 2030 годы;

этапы реализации подпрограммы № 3 не выделяются

Ресурсное

обеспечение

подпрограммы

№ 3

– общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 3 в 2019 – 2030 годах, составляет всего – 1 478 312,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 3:

2019 год – 123 277,5 тыс. руб.;

2020 год – 126 983,6 тыс. руб.;

2021 год – 104 797,9 тыс. руб.;

2022 год – 116 323,4 тыс. руб.;

2023 год – 122 200,6 тыс. руб.;

2024 год – 128 280,9 тыс. руб.;

2025 год – 126 074,8 тыс. руб.;

2026 год – 126 074,8 тыс. руб.;

2027 год – 126 074,8 тыс. руб.;

2028 год – 126 074,8 тыс. руб.;

2029 год – 126 074,8 тыс. руб.;

2030 год – 126 074,8 тыс. руб.;

из них:

средства областного бюджета – 1 259 943,3 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 103 902,8 тыс. руб.;

2020 год – 106 482,4 тыс. руб.;

2021 год – 85 647,9 тыс. руб.;

2022 год – 97 253,4 тыс. руб.;

2023 год – 102 986,5 тыс. руб.;

2024 год – 109 084,1 тыс. руб.;

2025 год – 109 097,7 тыс. руб.;

2026 год – 109 097,7 тыс. руб.;

2027 год – 109 097,7 тыс. руб.;

2028 год – 109 097,7 тыс. руб.;

2029 год – 109 097,7 тыс. руб.;

2030 год – 109 097,7 тыс. руб.;

средства бюджета города – 17 504,7 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 1 470,9 тыс. руб.;

2020 год – 2 092,1 тыс. руб.;

2021 год – 1 389,7 тыс. руб.;

2022 год – 1 309,7 тыс. руб.;

2023 год – 1 453,8 тыс. руб.;

2024 год – 1 436,5 тыс. руб.;

2025 год – 1 392,0 тыс. руб.;

2026 год – 1 392,0 тыс. руб.;

2027 год – 1 392,0 тыс. руб.;

2028 год – 1 392,0 тыс. руб.;

2029 год – 1 392,0 тыс. руб.;

2030 год – 1 392,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 200 864,7 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 17 903,8 тыс. руб.;

2020 год – 18 409,1 тыс. руб.;

2021 год – 17 760,3 тыс. руб.;

2022 год – 17 760,3 тыс. руб.;

2023 год – 17 760,3 тыс. руб.;

2024 год – 17 760,3 тыс. руб.;

2025 год – 15 585,1 тыс. руб.;

2026 год – 15 585,1 тыс. руб.;

2027 год – 15 585,1 тыс. руб.;

2028 год – 15 585,1 тыс. руб.;

2029 год – 15 585,1 тыс. руб.;

2030 год – 15 585,1 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 3

– улучшение условий жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, более полное удовлетворение их потребностей в социальных услугах и социальной поддержке

Приоритеты и цели политики в сфере социальной поддержки граждан

Приоритеты и общие требования к политике в сфере социальной поддержки граждан определены в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012      № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р, Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 № 164-р, Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.

Настоящая программа конкретизирует направления развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан. Следует отметить, что численность населения города старше трудоспособного возраста составляет 30 процентов от общей численности населения, что вызывает необходимость развития всех форм социального обслуживания граждан пожилого возраста поэтому меры социальной поддержки остаются важнейшим инструментом преодоления негативных последствий социального неравенства и бедности.

К приоритетным направлениям социальной политики города, отнесены:

повышение благосостояния граждан и снижение бедности;

развитие сектора социальных услуг;

обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан.

Программный подход к решению задач с позиции достижения целевых показателей доказал свою эффективность на практике и позволил оценить социально-экономические последствия реализации мер по социальной поддержке граждан и эффективность расходования финансовых средств.

Программа направлена на обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий населения (инвалиды, ветераны, семьи с детьми, граждане старшего поколения и др.).

В рамках решения задачи по выполнению обязательств государства по социальной поддержке граждан реализуются мероприятия по организации обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан.

В рамках решения задачи по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семьи − мероприятия по организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей.

Мероприятия для решения задач по улучшению условий жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов включают в себя:

повышение качества предоставляемых социальных услуг путем внедрения новых форм социального обслуживания, охватывающих все стороны жизнедеятельности граждан старшего поколения;

активизацию участия граждан старшего поколения в жизни общества;

сохранение и развитие интеллектуального потенциала, в том числе обучение пенсионеров компьютерной грамотности, поддержание здоровья, расширение коммуникационных связей, организация культурного досуга и отдыха.

Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности реализации программы осуществляется УСЗН г. Новошахтинска ежегодно в течение всего срока ее реализации.

Для оценки эффективности реализации программы используются показатели результативности, которые отражают выполнение мероприятий по направлениям программы.

Оценка эффективности реализации программы проводится:

1) путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году показателей с целевыми показателями программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в приложении № 1 к настоящей программе, по формуле:

Сд = Зф / Зп х 100%, где:

Сд – степень достижения показателя,

Зф – фактическое значение показателя программы /подпрограммы в отчетном году,

Зп – запланированное на отчетный год значение показателя программы /под-программы – для показателей, тенденцией изменения которых является рост значений, или

Сд = Зп / Зф х 100% – для показателя, тенденцией изменения которых является снижение значений;

2) путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, представленных в приложениях № 3 и № 4, по формуле:

Уф = Фф / Фп х 100%, где:

Уф – уровень освоения средств программы в отчетном году,

Фф – объем средств, фактически освоенных на реализацию программы в отчетном году,

Фп – объем бюджетных (внебюджетных) назначений по программе на отчетный год;

3) оценки степени реализации основных мероприятий программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Программа считается эффективной, если:

1) степень достижения показателей программы и ее подпрограмм составляет 75 процентов и более;

2) не менее 80 процентов основных мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) освоено не менее 80 процентов средств, запланированных для реализации программы в отчетном году.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

1) степень достижения показателей программы и ее подпрограмм от 70 процентов до 75 процентов;

2) не менее 75 процентов основных мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) освоено от 70 до 80 процентов средств, запланированных для реализации программы в отчетном году.

Если реализация программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации в отчетном году признается неудовлетворительным.

Сведения о показателях программы, подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы приведен в приложении № 2 к настоящей программе.

Расходы бюджета города на реализацию программы приведены в приложении № 3 к настоящей программе.

Расходы бюджета города, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 4 к настоящей программе.

Субсидии получаемые для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, приведены в приложении № 5 к настоящей программе.

Обновлено 13.05.2022 11:10

Контактные данные
  • Телефон Администрации 8 (86369) 2-28-53
  • Электронная почта: admnov@donland.ru
  • Контрольно-оргнизационная поддержка сайта - общий отдел Администрации города