О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1323
49 Кб
Загрузить
135 Кб
Загрузить
11 Кб
Постановление Администрации города от 04.09.2015 № 924
О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1323
В связи с уточнением бюджетных обязательств муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации города от 15.10.2013 № 1323 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 16.07.2015 № 769 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1323».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.
Мэр города И.Н. Сорокин
Постановление вносит:
муниципальное казенное
учреждение города Новошахтинска
«Управление жилищно-
коммунального хозяйства»
Приложение
к постановлению
Администрации города
от 04.09.2015 № 924
Изменения,
вносимые в приложение № 1 к постановлению Администрации города от 15.10.2013 № 1323 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы»
1. В паспорте муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
|
- общий объем средств, необходимый для финансирования программы в 2014 – 2020 годах, составляет всего 194 040,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2014 год – 59 556,2 тыс. руб.; 2015 год – 62 332,7 тыс. руб.; 2016 год – 21 551,1 тыс. руб.; 2017 год – 19 719,0 тыс. руб.; 2018 год – 10 293,8 тыс. руб.; 2019 год – 10 293,8 тыс. руб.; 2020 год – 10 293,8 тыс. руб. из них: средства областного бюджета – 106 779,6 тыс. руб.; средства бюджета города – 87 260,8 тыс. руб.; на реализацию подпрограмм программы в период ее реализации планируется направить: подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» – 111 018,4 тыс. руб.; подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» - 83 022,0 тыс. руб.» |
2. В разделе 5 пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Итоговая оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) осуществляется с учетом соблюдения следующих условий:
4.1 достигнуты целевые показатели (индикаторы) программы в объеме 59% и выше от общего количества показателей, с наименьшим объемом средств, предусмотренных на ее реализацию. При этом процент освоения средств не должен быть ниже
59% – программа (подпрограмма) считается эффективной;
4.2 достигнутые целевые показатели (индикаторы) программы в объеме от 59% и выше от общего количества показателей, с объемом средств, предусмотренных программой – программа (подпрограмма) считается умеренно эффективной;
4.3 заданные целевые показатели (индикаторы) программы выполнены в объеме от 59% до 79% от общего количества показателей, однако средства, предусмотренные программой, использованы в объеме от 60% и выше – программа (подпрограмма) считается слабо эффективной;
4.4 в остальных случаях программа (подпрограмма) считается неэффективной.».
3. В паспорте подпрограммы № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
|
- общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы № 1 в 2014 – 2020 годах, составляет всего 111 018,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации мероприятий подпрограммы № 1: 2014 год – 43 021,7 тыс. руб.; 2015 год – 51 447,0 тыс. руб.; 2016 год – 8 274,8 тыс. руб.; 2017 год – 8 274,9 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб.» |
4. В паспорте подпрограммы № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города»:
4.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
|
- общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы № 2 в 2014 – 2020 годах, составляет всего 83 022,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации мероприятий подпрограммы № 2: 2014 год – 16 534,5 тыс. руб.; 2015 год – 10 885,7 тыс. руб.; 2016 год – 13 276,3 тыс. руб.; 2017 год – 11 444,1 тыс. руб.; 2018 год – 10 293,8 тыс. руб.; 2019 год – 10 293,8 тыс. руб.; 2020 год – 10 293,8 тыс. руб.» |
4.2. Строку «Цель подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:
«Цель
|
- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» |
4.3. Строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы и показатели
|
- количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; - тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших)» |
4.4. Строку «Ожидаемые результаты подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые
|
- современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети в городе» |
Приложения к постановлению Администрации города от 04.09.2015 № 924 |
Загрузить 20 Кб |
Размещено 15.09.2015 16:15
2011 год
2010 год