Новошахтинск
Официальный сайт Администрации города
8 863 69 228 53
Телефон приемной Администрации города
Электронная приёмная
Факты
В октябре 2024 года в Новошахтинске родилось 26 мальчиков и 26 девочек

О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1323

  49 Кб
Загрузить
135 Кб
Загрузить
  11 Кб

Постановление Администрации города от 04.09.2015 № 924
О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1323

В связи с уточнением бюджетных обязательств муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации города от 15.10.2013 № 1323 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 16.07.2015 № 769 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1323».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города И.Н. Сорокин

Постановление вносит:
муниципальное казенное
учреждение города Новошахтинска
«Управление жилищно-
коммунального хозяйства»

Приложение
к постановлению
Администрации города
от 04.09.2015 № 924

Изменения,
вносимые в приложение № 1 к постановлению Администрации города от 15.10.2013 № 1323 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы»

1. В паспорте муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное
обеспечение
программы

- общий объем средств, необходимый для финансирования программы в 2014 – 2020 годах, составляет всего 194 040,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:

2014 год – 59 556,2 тыс. руб.;

2015 год – 62 332,7 тыс. руб.;

2016 год – 21 551,1 тыс. руб.;

2017 год – 19 719,0 тыс. руб.;

2018 год – 10 293,8 тыс. руб.;

2019 год – 10 293,8 тыс. руб.;

2020 год – 10 293,8 тыс. руб.

из них:

средства областного бюджета – 106 779,6 тыс. руб.;

средства бюджета города – 87 260,8 тыс. руб.;

на реализацию подпрограмм программы в период ее реализации планируется направить:

подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» – 111 018,4 тыс. руб.;

подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» - 83 022,0 тыс. руб.»

2. В разделе 5 пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Итоговая оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) осуществляется с учетом соблюдения следующих условий:

4.1 достигнуты целевые показатели (индикаторы) программы в объеме 59% и выше от общего количества показателей, с наименьшим объемом средств, предусмотренных на ее реализацию. При этом процент освоения средств не должен быть ниже

59% – программа (подпрограмма) считается эффективной;

4.2 достигнутые целевые показатели (индикаторы) программы в объеме от 59% и выше от общего количества показателей, с объемом средств, предусмотренных программой – программа (подпрограмма) считается умеренно эффективной;

4.3 заданные целевые показатели (индикаторы) программы выполнены в объеме от 59% до 79% от общего количества показателей, однако средства, предусмотренные программой, использованы в объеме от 60% и выше – программа (подпрограмма) считается слабо эффективной;

4.4 в остальных случаях программа (подпрограмма) считается неэффективной.».

3. В паспорте подпрограммы № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы № 1

- общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы № 1 в 2014 – 2020 годах, составляет всего 111 018,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации мероприятий подпрограммы № 1:

2014 год – 43 021,7 тыс. руб.;

2015 год – 51 447,0 тыс. руб.;

2016 год –   8 274,8 тыс. руб.;

2017 год –   8 274,9 тыс. руб.;

2018 год – 0 тыс. руб.;

2019 год – 0 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.»

4. В паспорте подпрограммы № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города»:

4.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы № 2

- общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы № 2 в 2014 – 2020 годах, составляет всего 83 022,0 тыс. руб.,

в том числе по годам реализации мероприятий подпрограммы № 2:

2014 год – 16 534,5 тыс. руб.;

2015 год – 10 885,7 тыс. руб.;

2016 год – 13 276,3 тыс. руб.;

2017 год – 11 444,1 тыс. руб.;

2018 год – 10 293,8 тыс. руб.;

2019 год – 10 293,8 тыс. руб.;

2020 год – 10 293,8 тыс. руб.»

4.2. Строку «Цель подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:

«Цель
подпрограммы № 2

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий»

         

4.3. Строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы № 2

- количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших)»

4.4. Строку «Ожидаемые результаты подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые
результаты
подпрограммы № 2

- современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети в городе»

Приложения к постановлению Администрации города от 04.09.2015 № 924 
Загрузить 20 Кб

Размещено 15.09.2015 16:15


Возврат к списку


2011 год

2010 год
Контактные данные
  • Телефон Администрации 8 (86369) 2-28-53
  • Электронная почта: admnov@donland.ru
  • Контрольно-организационная поддержка сайта - общий отдел Администрации города