О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.08.2009. №1303 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2013. № 665 г. Новошахтинск
_____________________________________________________________________________________________________________________________
О внесении изменений в постановление
Администрации города от 28.08.2009. №1303
«Об утверждении долгосрочной городской целевой
программы «Развитие муниципальной системы
образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах»
(в редакции от 07.09.2012. №951)
В соответствии с изменениями объемов финансирования за счет средств областного бюджета и бюджета города
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 28.08.2009.№1303 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах» (в редакции от 07.09.2012. № 951) согласно приложению №1.
2. Считать утратившими силу подпункт 1.1.2. пункта 1.1. и пункт 1.2. приложения №1 к постановлению Администрации города от 08.02.2013. №120 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.08.2009. №1303 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах» (в редакции от 07.09.2012. №951).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Е.И. Туркатову.
Мэр города И.Н. Сорокин
Постановление вносит:
Управление образования
Администрации города
Изменения,
вносимые в постановление Администрации города от 28.08.2009. №1303
«Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие
муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах»
(в редакции от 07.09.2012. №951)
1. По тексту постановления и приложения №1 слова: «Отдел образования Администрации города Новошахтинска (далее – отдел образования)» в соответствующих падежах заменить словами: «Управление образования Администрации города Новошахтинска (далее – Управление образования)» в соответствующих падежах.
2. В приложении №1:
2.1. В паспорте долгосрочной городской целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах»:
2.1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования программы |
- общий объем финансирования программы составляет 3 197 903,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации прог-раммы: 2010 год – 231 628,4 тыс. руб.; 2011 год – 446 884,5 тыс. руб.; 2012 год – 552 773,4 тыс. руб.; 2013 год – 759 318,0 тыс. руб.; 2014 год – 602 414,3 тыс. руб.; 2015 год – 604 884,6 тыс. руб.; в том числе: средства федерального бюджета – 47 538,9 тыс. руб.; средства областного бюджета – 1 472 799,6 тыс. руб.; средства бюджета города – 1 570 005,4 тыс. руб.; внебюджетные источники – 107 559,3 тыс. руб.» |
2.2. Приложение №2 к долгосрочной городской целевой программе «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах» изложить в следующей редакции:
«Приложение №2
к долгосрочной городской целевой программе
«Развитие муниципальной системы
образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах»
Система программных мероприятий
№ п/п |
Содержание мероприятий |
Цель мероприятий |
Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятий |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
|
Объем финансирования (тыс. руб.) | |||||
всего |
в том числе по годам: | |||||||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | ||||||||||
1. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» | ||||||||||||||||||||||
1.1. |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными учреждениями по предоставлению начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования |
Совершенствование системы финансирования муниципальных учреждений на основе муниципальных заданий |
Управление образования |
2010-2015 |
Областной бюджет |
1 114 588,8 |
135 645,5 |
153 890,1 |
187 138,9 |
208 730,7 |
214 591,8 |
214 591,8 | ||||||||||
Бюджет города |
251 832,3 |
14 424,5 |
40 938,1 |
47 271,1 |
42 694,5 |
52 493,5 |
54 010,6 | |||||||||||||||
Внебюджетные источники |
6 816,0 |
0 |
0 |
2 231,7 |
1 528,1 |
1 528,1 |
1 528,1 | |||||||||||||||
1.2.
|
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя работникам муниципальных общеобразовательных учреждений |
Развитие системы воспитательной работы |
Управление образования |
2010-2015 |
Федеральный бюджет |
19 775,7 |
4 936,9 |
4 992,2 |
4980,1 |
4 866,5 |
0 |
0 | ||||||||||
1.3. |
Модернизация региональных систем общего образования |
Обеспечение условий получения доступного качест-венного общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |
Управление образования |
2011-2015 |
Федеральный бюджет |
16 574,1 |
0 |
1 040,3 |
9 715,1 |
5 818,7 |
0 |
0 | ||||||||||
Областной бюджет |
8 129,6 |
0 |
0 |
8 129,6 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||
Бюджет города |
2 307,5
|
0 |
182,2 |
1 486,0 |
639,3
|
0 |
0 | |||||||||||||||
1.4. |
Приобретение компьютерного оборудования для общеобразовательных учреждений |
Обеспечение условий получения доступного качест-венного общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |
Управление образования |
2013-2015 |
Областной бюджет |
9 088,0 |
0 |
0 |
0 |
3 325,3 |
5 762,7 |
0 | ||||||||||
Бюджет города |
998,5 |
0 |
0 |
0 |
365,4 |
633,1 |
0 | |||||||||||||||
1.5. |
Оплата услуг доступа к сети «Интернет» муниципальных общеобразовательных учреждений |
Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий |
Управление образования |
2011-2015 |
Бюджет города |
198,1 |
0 |
91,6 |
0 |
106,5 |
0 |
0 | ||||||||||
Областной бюджет |
969,2 |
0 |
0 |
0 |
969,2 |
0 |
0 | |||||||||||||||
1.6. |
Комплектование книжных фондов библиотек обще-образовательных учреж-дений учебниками и учебными пособиями по курсу «Основы православной культуры» |
Развитие системы воспитательной работы |
Управление образования |
2010-2011 |
Областной бюджет |
465,0 |
268,4 |
196,6 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
Бюджет города |
80,8 |
46,3 |
34,5 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||
1.7. |
Мониторинг оснащения муниципальных общеобразовательных учреждений мультимедийным и интерактивным оборудованием |
Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий |
Управление образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||||||||||||
1.8. |
Мониторинг обеспечения бесперебойного широкополосного доступа образовательных учреждений к сети «Интернет» |
Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий |
Управление образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||||||||||||
1.9. |
Мониторинг деятельнос-ти муниципальных общеобразовательных учреж-дений, реализующих программы предпрофильной подготовки и профильного обучения |
Введение предпрофильного и профильного обучения |
Управление образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||||||||||||
1.10. |
Мониторинг введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения |
Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, включающих основные требования к результатам общего образования и условиям осуществления образовательной деятельности
|
Управление образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||||||||||||
1.11. |
Создание универсальной безбарьерной среды для детей инвалидов в общеобразовательных учреждениях |
Создание условий для обучения детей-инвалидов
|
Управление образования |
2012 |
Федеральный бюджет |
1 035,9 |
0 |
0 |
1 035,9 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
Областной бюджет |
1 337,1 |
0 |
0 |
1 337,1 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||
1.12. |
Всего по разделу, в том числе: |
1 434 196,6 |
155 321,6 |
201 365,6 |
263 325,5 |
269 044,2 |
275 009,2 |
270 130,5 | ||||||||||||||
1.12.1. |
|
Бюджет города |
255 417,2 |
14 470,8 |
41 246,4 |
48 757,1 |
43 805,7 |
53 126,6 |
54 010,6 | |||||||||||||
1.12.2. |
|
Областной бюджет |
1 134 577,7 |
135 913,9 |
154 086,7 |
196 605,6 |
213 025,2
|
220 354,5 |
214 591,8 | |||||||||||||
1.12.3. |
|
Федеральный бюджет |
37 385,7 |
4 936,9 |
6 032,5 |
15 731,1 |
10 685,2 |
0 |
0 | |||||||||||||
1.12.4. |
|
Внебюджетные источники |
6 816,0 |
0 |
0 |
2 231,7 |
1 528,1 |
1 528,1 |
1 528,1 | |||||||||||||
2. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дошкольного образования» | ||||||||||||||||||||||
2.1. |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными учреждениями по предоставлению дошкольного образования |
Совершенствование системы финансирования муниципальных учреждений, на основе муниципальных заданий |
Управление образования |
2010-2015 |
Бюджет города |
863 640,7 |
20 261,4 |
148 612,6 |
153 909,1 |
186 279,3 |
175 227,2 |
179 351,1 | ||||||||||
Внебюджетные источники |
91 339,1 |
0 |
0 |
21 101,9 |
23 212,4 |
23 512,4 |
23 512,4 | |||||||||||||||
2..2. |
Создание условий в образовательных учреж-дениях по предшкольному образованию детей старшего дошкольного возраста |
Развитие системы образования детей старшего дошкольного возраста |
Управление образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||||||||||||
2.3. |
Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования |
Управление образования |
2011-2015 |
Областной бюджет |
28 270,8 |
0 |
5 424,0 |
6 136,7 |
5 301,1 |
5 566,8 |
5 842,2 | ||||||||||
2.4. |
Осуществление софинансирования расходов на повышение с 01.09.2012. в 1,3 раза размеров должностных окладов педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
|
Стимулирование работников бюджетной сферы к более продуктивной деятельности |
Управление образования |
2012 |
Областной бюджет |
3 584,1 |
0 |
0 |
3 584,1 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
Бюджет города |
647,4 |
0 |
0 |
647,4 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||
2.5. |
Доведение в декабре месяце 2012 года средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
Стимулирование работников бюджетной сферы к более продуктивной деятельности |
Управление образования |
2012 |
Областной бюджет |
3 003,2 |
0 |
0 |
3 003,2 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
Бюджет города |
819,7 |
0 |
0 |
819,7 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||
2. 6.
|
Всего по разделу, в том числе: |
991 305,0 |
20 261,4 |
154 036,6 |
189 202,1 |
214 792,8 |
204 306,4 |
208 705,7 | ||||||||||||||
2.6.1. |
|
Бюджет города |
865 107,8 |
20 261,4 |
148 612,6 |
155 376,2 |
186 279,3 |
175 227,2 |
179 351,1 | |||||||||||||
2.6..2. |
|
Областной бюджет |
34 858,1 |
0 |
5 424,0 |
12 724,0 |
5 301,1 |
5 566,8 |
5 842,2 | |||||||||||||
2.6..3. |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||
2.6.4. |
|
Внебюджетные источники |
91 339,1 |
0 |
0 |
21 101,9 |
23 212,4 |
23 512,4 |
23 512,4 | |||||||||||||
3. Направление «Здоровье школьников» | ||||||||||||||||||||||
3.1. |
Мониторинг обеспечения горячим питанием обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений |
Повышение процента школьников, получающих горячее питание |
Управление образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||||||||||||
3.2. |
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания |
Сохранение и укрепление физического здоровья обучающихся |
Управление образования |
2010 |
Областной бюджет |
1 923,8 |
1 923,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
Бюджет города |
331,6 |
331,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||
3.3. |
Мониторинг охвата обучающихся физкультурно-спортивной работой в общеобразовательных учреждениях |
Сохранение и укрепление физического здоровья обучающихся |
Управление образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||||||||||||
3.4. |
Всего по разделу, в том числе: |
2 255,4 |
2 255,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||
3.4.1. |
|
Бюджет города |
331,6 |
331,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||
3.4.2. |
|
Областной бюджет |
1 923,8 |
1 923,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||
3.4.3. |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||
4. Направление «Выявление и поддержка талантливых детей. Усиление воспитательного потенциала школы» | ||||||||||||||||||||||
4.1. |
Проведение мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей |
Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей |
Управление образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||||||||||||
4..2. |
Мониторинг государственно-общественных форм управления в образовательных учреждениях |
Развитие моделей государственно общественного управления в образовательных учреждениях |
Управление образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||||||||||||
4.3. |
Мониторинг вовлеченнос-ти обучающихся и воспитанников образовательных учреждений в мероприятия профилактичес-кой направленности |
Усиление воспитательного потенциала образовательных учреждений |
Управление образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||||||||||||
4.4. |
Всего по разделу, в том числе: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||
4.4.1. |
|
Бюджет города |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||
4.4.2. |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||
4.4.3. |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||
5. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дополнительного образования» | ||||||||||||||||||||||
5.1. |
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными учреждениями по предоставлению дополнительного образования |
Совершенствование системы финансирования муниципальных учреждений на основе муниципальных заданий |
Управление образования |
2010-2015 |
Бюджет города |
398 859,4 |
9 025,8 |
60 492,3 |
67 606,5 |
87 724,9 |
86 255,9 |
87 754,0 | ||||||||||
Внебюджетные источники |
9 404,2 |
0 |
0 |
3 701,2 |
1 901,0 |
1 901,0 |
1 901,0 | |||||||||||||||
5.2. |
Мониторинг вовлеченности школьников в систему дополнительного образования |
Усиление воспитательного потенциала образовательных учреждений, развитие системы дополнительного образования |
Управление образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||||||||||||
5.3. |
Осуществление софинансирования расходов на повышение с 01.09.2012. в 1,3 раза размеров должностных окладов педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей |
Стимулирование работников бюджетной сферы к более продуктивной деятельности |
Управление образования |
2012 |
Областной бюджет |
2 850,2 |
0 |
0 |
2 850,2 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
Бюджет города |
514,9 |
0 |
0 |
514,9 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||
5.4. |
Всего по разделу, в том числе: |
411 628,7 |
9 025,8 |
60 492,3 |
74 672,8 |
89 625,9 |
88 156,9 |
89 655,0 | ||||||||||||||
5.4.1. |
|
Бюджет города |
399 374,3 |
9 025,8 |
60 492,3 |
68 121,4 |
87 724,9 |
86 255,9 |
87 754,0 | |||||||||||||
5.4.2. |
|
Областной бюджет |
2 850,2 |
0 |
0 |
2 850,2 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||
5.4.3. |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||
5.4.4. |
|
Внебюджетные источники |
9 404,2 |
0 |
0 |
3 701,2 |
1 901,0 |
1 901,0 |
1 901,0 | |||||||||||||
6. Направление «Развитие педагогического потенциала» | ||||||||||||||||||||||
6.1. |
Проведение мониторинга наличия в общеобразовательных учреждениях учителей, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет |
Увеличение доли молодых специалис-тов среди учителей общеобразовательных учреждений |
Управление образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||||||||||||
6.2. |
Создание условий повышения квалификации педагогических работников |
Обеспечение непрерывного профессионального роста работников образования |
Управление образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||||||||||||
6.3. |
Организация и проведение городских конкурсов педагогических работников муниципальных образовательных учреждений |
Совершенствование педагогического мастерства работников образования |
Управление образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||||||||||||
6.4. |
Всего по разделу, в том числе: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||
6.4.1. |
|
Бюджет города |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||
6.4.2. |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||
6.4.3. |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||
7. Направление «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | ||||||||||||||||||||||
7.1. |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
Повышение доли детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства
|
Управление образования |
2010-2015 |
Федеральный бюджет |
3 061,0 |
494,5 |
580,2 |
692,3 |
410,5 |
431,0 |
452,5 | ||||||||||
Бюджет города |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||
7.2. |
Выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством и в приемных семьях |
Повышение доли детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства |
Управление образования |
2010-2015 |
Федеральный бюджет |
6 548,3 |
3 181,8 |
3 366,5 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
Областной бюджет |
120 278,7 |
16 820,6 |
17 489,3 |
19 035,1 |
21 110,1 |
22 295,0 |
23 528,6 | |||||||||||||||
Бюджет города |
0 |
0 |
0 |
0 |
0
|
0 |
0 | |||||||||||||||
7.3. |
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям |
Повышение доли детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства |
Управление образования |
2010-2015 |
Федеральный бюджет |
543,9 |
240,5 |
303,4 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
Областной бюджет |
6 716,6 |
1 171,6 |
1 602,1 |
957,6 |
960,0 |
998,6 |
1 026,7 | |||||||||||||||
Бюджет города |
483,3
|
115,4 |
190,2 |
177,7 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||
7.4. |
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) |
Повышение доли детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства |
Управление образования |
2010-2015 |
Областной бюджет |
1 581,9 |
232,2 |
232,2 |
226,5 |
297,0 |
297,0 |
297,0 | ||||||||||
7.5. |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007. №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» |
Обеспечение социально-правовой защиты обучающихся и воспитанников |
Управление образования |
2010-2015 |
Областной бюджет |
9 872,2 |
209,0 |
262,9 |
516,7 |
3 079,2 |
2 902,2 |
2 902,2 | ||||||||||
7.6. |
Формирование общегородского списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями |
Обеспечение своевременной постановки на квартирный учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Управление образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||||||||||||
7.7. |
Всего по разделу, в том числе: |
149 085,9 |
22 465,6 |
24 026,8 |
21 605,9 |
25 856,8 |
26 923,8 |
28 207,0 | ||||||||||||||
7.7.1. |
|
Бюджет города |
483,3 |
115,4 |
190,2 |
177,7 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||
7.7..2. |
|
Областной бюджет |
138 449,4 |
18 433,4 |
19 586,5 |
20 735,9 |
25 446,3 |
26 492,8 |
27 754,5 | |||||||||||||
7.7.3. |
|
Федеральный бюджет |
10 153,2 |
3 916,8 |
4 250,1 |
692,3 |
410,5 |
431,0 |
452,5 | |||||||||||||
8. Направление «Внедрение новых экономических механизмов финансирования общего образования» | ||||||||||||||||||||||
8.1. |
Формирование муниципальных заданий для муниципальных образовательных учреждений |
Повышение экономической эффективности образования |
Управление образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||||||||||||
8.2. |
Оптимизация сети общеобразовательных учреж-дений |
Повышение экономической эффективности образования |
Управление образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||||||||||||
8.3. |
Оптимизация штатной численности работников общеобразовательных учреждений |
Повышение экономической эффективности образования |
Управление образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||||||||||||
8.4. |
Всего по разделу, в том числе: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||
8.4.1. |
|
Бюджет города |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||
8.4.2. |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||
8.4.3. |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||
9. Направление «Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности» | ||||||||||||||||||||||
9.1. |
Корректировка проекта «Капитальный ремонт подросткового клуба по месту жительства детей и подростков «Дружба» |
Создание безопасных условий образовательной деятельности |
Управление образования |
2011 |
Бюджет города |
180,0 |
0 |
180,0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
9.2. |
Разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №8» |
Создание безопасных условий образовательной деятельности |
Управление образования |
2011 |
Бюджет города |
1 714,7 |
0 |
1 714,7 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
9.3. |
Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений
|
Обеспечение пожарной безопаснос-ти муниципальных образовательных учреждений |
Управление образования |
2011 2014-2015 |
Областной бюджет |
5 140,0 |
0 |
1 140,0 |
0 |
0 |
2 000,0 |
2 000,0 | ||||||||||
Бюджет города |
639,2 |
0 |
199,6 |
0 |
0 |
219,8 |
219,8 | |||||||||||||||
9.4. |
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию незавершенного строительства детского сада на 330 мест по ул. Радио, 48, в городе Новошахтинске Ростовской области
|
Удовлетворение потребности населения в получении дошкольного общего образования |
Управление образования |
2010 |
Областной бюджет |
2 096,0 |
2 096,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
9.5. |
Капитальный ремонт МБОУ СОШ №28 |
Создание безопасных условий образовательной деятельности |
Управление образования |
2010 |
Областной бюджет |
16 737,1 |
16 737,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
Бюджет города |
2 884,4 |
2 884,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||
9.6. |
Разработка ПСД на капитальный ремонт образовательных учреждений |
Удовлетворение потребности населения в получении дополнительного образования |
Управление образования |
2012-2015 |
Бюджет города |
6 200,0 |
0 |
0 |
0 |
4 200,0 |
1 000,0 |
1 000,0 | ||||||||||
9.7. |
Реконструкция незавершенного строительства детского сада в микрорайоне Радио г.Ново-шахтинска Ростовской области |
Создание безопасных условий образовательной деятельности |
МКУ г. Новошахтинска «УКС» |
2013 |
Областной бюджет |
51 840,9 |
0 |
0 |
0 |
51 840,9 |
0 |
0 | ||||||||||
Бюджет города |
5 696,2 |
0 |
0 |
0 |
5 696,2 |
0 |
0 | |||||||||||||||
9.8. |
Строительство детского сада в Центре города на 80 мест в рамках Губернаторской программы «100 детских садов к 2015 году» |
Создание безопасных условий образовательной деятельности |
МКУ г. Новошахтинска «УКС» |
2013 |
Областной бюджет |
57 837,0 |
0 |
0 |
0 |
57 837,0 |
0 |
0 | ||||||||||
Бюджет города |
6 355,0 |
0 |
0 |
0 |
6 355,0 |
0 |
0 | |||||||||||||||
9.9. |
Разработка проектной документации на строительство дошкольных организаций |
Создание безопасных условий образовательной деятельности |
МКУ г. Новошахтинска «УКС» |
2013 |
Областной бюджет |
4 234,7 |
0 |
0 |
0 |
4 234,7 |
0 |
0 | ||||||||||
Бюджет города |
465,3 |
0 |
0 |
0 |
465,3 |
0 |
0 | |||||||||||||||
9.10. |
Капитальный ремонт МБДОУ д/с №10 в г.Но-вошахтинске пос.Самбек |
Создание безопасных условий образовательной деятельности |
Управление образования |
2013 |
Областной бюджет |
22 254,7 |
0 |
0 |
0 |
22 254,7 |
0 |
0 | ||||||||||
Бюджет города |
2 445,3 |
0 |
0 |
0 |
2 445,3 |
0 |
0 | |||||||||||||||
9.11. |
Всего по разделу |
186 720,5 |
21 717,5 |
3 234,3 |
0 |
155 329,1 |
3 219,8 |
3 219,8 | ||||||||||||||
9.11.1. |
|
Бюджет города |
26 580,1 |
2 884,4 |
2 094,3 |
0 |
19 161,8 |
1 219,8 |
1 219,8 | |||||||||||||
9.11.2. |
|
Областной бюджет |
160 140,4 |
18 833,1 |
1 140,0 |
0 |
136 167,3 |
2 000,0 |
2 000,0 | |||||||||||||
9.11.3. |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||
10. Направление «Обеспечение предоставления услуг в сфере образования» | ||||||||||||||||||||||
10.1. |
Финансовое обеспечение выполнения функций по предоставлению услуг в сфере образования (МБОУ «Центр сопровождения детей») |
Совершенствование системы финансирования муниципальных учреждений на основе муниципальных заданий |
Управление образования |
2010-2015 |
Бюджет города |
17 618,9 |
464,0 |
2 967,0 |
3 059,6 |
3 600,0 |
3 699,4 |
3 828,9 | ||||||||||
10.2. |
Финансовое обеспечение выполнения функций по предоставлению услуг в сфере образования (МБУДО ИПЦ УО) |
Совершенствование системы финансирования муниципальных учреждений на основе муниципальных заданий |
Управление образования |
2010-2015 |
Бюджет города |
5 092,3 |
117,1 |
761,9 |
907,6 |
1 069,2 |
1 098,8 |
1 137,7 | ||||||||||
10.3. |
Всего по разделу, в том числе: |
22 711,1 |
581,1 |
3 728,9 |
3 967,1 |
4 669,2 |
4 798,2 |
4 966,6 | ||||||||||||||
10.3.1. |
|
Бюджет города |
22 711,1 |
581,1 |
3 728,9 |
3 967,1 |
4 669,2 |
4 798,2 |
4 966,6 | |||||||||||||
10.3.2. |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||
10.3.3. |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||
11. |
Всего по программе, в том числе: |
3 197 903,2 |
231 628,4 |
446 884,5 |
552 773,4 |
759 318,0 |
602 414,3 |
604 884,6 | ||||||||||||||
11.1. |
|
Бюджет города |
1 570 005,4 |
47 670,5 |
256 364,7 |
276 399,5 |
341 640,9 |
320 627,7 |
327 302,1 | |||||||||||||
11.2. |
|
Областной бюджет |
1 472 799,6 |
175 104,2 |
180 237,2 |
232 915,7 |
379 939,9 |
254 414,1 |
250 188,5 | |||||||||||||
11.3. |
|
Федеральный бюджет |
47 538,9 |
8 853,7 |
10 282,6 |
16 423,4 |
11 095,7 |
431,0 |
452,5 | |||||||||||||
11.4. |
|
Внебюджетные источники |
107 559,3 |
0 |
0 |
27 034,8 |
26 641,5 |
26 941,5 |
26 941,5» |
Заместитель Главы
Администрации города
по социальным вопросам Е.И. Туркатова
2011 год
2010 год