Озвучить текст статьи
О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.08.2009. №1303 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах» (в редакции от 07.09.2012. №951)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2012. № 1526 г.Новошахтинск
О внесении изменений в постановление
Администрации города от 28.08.2009. №1303
«Об утверждении долгосрочной городской целевой
программы «Развитие муниципальной системы
образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах»
(в редакции от 07.09.2012. №951)
В соответствии с решением Новошахтинской городской Думы от 17.12.2012. №385 «О бюджете города Новошахтинска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 28.08.2009.№1303 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах» (в редакции от 07.09.2012. № 951)согласно приложению №1.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации города от 19.10.2012. «1218 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.08.2009. №1303 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах» (в редакции от 07.09.2012. №951).
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Е.И. Туркатову.
Мэр города И.Н. Сорокин
Постановление вносит:
отдел образования
Администрации города
Приложение №1
к постановлению
Администрации города
от 25.12.2012.№ 1526
Изменения,
вносимые в постановление Администрации города от 28.08.2009. №1303
«Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие
муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах»
(в редакции от 07.09.2012. №951)
1. В приложении №1:
1.1. В паспорте долгосрочной городской целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах»:
1.1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
« Объемы и источники финансирования программы
|
-общий объем финансирования программы составляет 2 996 649,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2010 год – 231 628,4 тыс. руб.; 2011 год – 446 884,5 тыс. руб.; 2012 год – 540 725,0 тыс. руб.; 2013 год – 573 347,3 тыс. руб.; 2014 год - 600 797,9 тыс. руб.; 2015 год – 603 268,2 тыс. руб.; в том числе средства федерального бюджета — 36 853,7 тыс.руб.; средства областного бюджета – 1 317 262,0 тыс. руб.; средства бюджета города – 1 541 232,9 тыс. руб.; внебюджетные источники – 101 300,4 тыс.руб. Объемы средств бюджета города для финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в соответствии с решением Новошахтинской городской Думы на соответствующий финансовый год и плановые периоды». |
1.2. Приложение №2 к долгосрочной городской целевой программе «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах» изложить в следующей редакции:
«Приложение №2
к долгосрочной городской целевой программе
«Развитие муниципальной системы
образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах»
Система программных мероприятий
№ п/п |
Содержание мероприятий |
Цель мероприятий |
Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятий |
Срок исполнения |
Источники финанси-рования |
|
Объем финансирования (тыс. руб.) | |||||
Всего |
в том числе по годам: | |||||||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |
1. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» | |||||||||||||
1.1. |
Финансовое обеспе-чение выполения функ- ций муниципальными образовательными уч-реждениями по пре- доставлению началь- ного общего, основно- го общего и среднего (полного) общего обра- зования |
Совершенство-вание системы финансирования муниципальных учреждений на основе муници-пальных заданий |
Отдел образования |
2010-2015 |
Областной бюджет |
1 100 386,4 |
135 645,5 |
153 890,1 |
182 006,2 |
199 661,0 |
214 591,8 |
214 591,8 | |
Бюджет города |
254 127,3 |
14 424,5 |
40 938,1 |
41 542,2 |
50 718,4 |
52 493,5 |
54 010,6 | ||||||
Внебюджетные источники |
8 376,0 |
0 |
0 |
2 094,0 |
2 094,0 |
2 094,0 |
2 094,0 | ||||||
1.2.
|
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя работникам муниципальных общеобразовательных учреждений |
Развитие системы воспитатель-ной работы |
Отдел образования |
2010-2015 |
Федеральный бюджет |
14 909,2 |
4 936,9 |
4 992,2 |
4980,1 |
0 |
0 |
0 | |
1.3. |
Модернизация региональных систем общего образования |
Обеспечение условий получения доступного качественного общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов обще-го образования |
Отдел образования |
2011-2015 |
Федеральный бюджет |
10 755,4 |
0 |
1 040,3 |
9 715,1 |
0 |
0 |
0 | |
Областной бюджет |
14 861,5 |
0 |
0 |
8 129,6 |
969,2 |
5 762,7 |
0 | ||||||
Бюджет города |
2 407,7
|
0 |
182,2 |
1 486,0 |
106,5 |
633,0 |
0 | ||||||
1.4. |
Оплата услуг доступа к сети «Интернет» муниципальных общеобразовательных учреждений |
Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий |
Отдел образования |
2011 |
Бюджет города |
91,6 |
0 |
91,6 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
1.5. |
Комплектование книжных фондов библиотек общеобразовательных учреждений учебника-ми и учебными пособиями по курсу «Основы православной культуры» |
Развитие системы воспитательной работы |
Отдел образования |
2010-2011 |
Областной бюджет |
465,0 |
268,4 |
196,6 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Бюджет города |
80,8 |
46,3 |
34,5 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
1.6. |
Мониторинг оснащения муниципальных обще-образовательных учреждений мультимедийным и интерактивным оборудованием |
Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий |
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | ||||||||
1.7. |
Мониторинг обеспечения бесперебойного широкополосного доступа образовательных учреждений к сети «Интернет» |
Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий
|
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | ||||||||
1.8. |
Мониторинг деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы предпрофильной под-готовки и профильного обучения
|
Введение пред-профильного и профильного обучения |
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | ||||||||
1.9. |
Мониторинг введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения |
Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, включающих основные требования к результатам общего образования и условиям осуществления образовательной деятельности |
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | ||||||||
1.10. |
Создание универсальной безбарьерной среды для детей инвалидов в общеобразова-тельных учреждениях |
Создание условий для обучения детей-инвалидов
|
Отдел образования |
2012 |
Федеральный бюджет |
1 035,9 |
0 |
0 |
1 035,9 |
0 |
0 |
0 | |
Областной бюджет |
1 337,1 |
0 |
0 |
1 337,1 |
0 |
0 |
0 | ||||||
1.11. |
Всего по разделу, в том числе: |
1 408 834,0 |
155 321,6 |
201 365,6 |
252 326,2 |
253 549,1 |
275 575,1 |
270 696,4 | |||||
1.11.1. |
|
Бюджет города |
256 707,5 |
14 470,8 |
41 246,4 |
43 028,2 |
50 824,9 |
53 126,6 |
54 010,6 | ||||
1.11.2. |
|
Областной бюджет |
1 117 050,0 |
135 913,9 |
154 086,7 |
191 472,9 |
200 630,2 |
220 354,5 |
214 591,8 | ||||
1.11.3. |
|
Федеральный бюджет |
26 700,5 |
4 936,9 |
6 032,5 |
15 731,1 |
0 |
0 |
0 | ||||
1.11.4. |
|
Внебюд- жетные источники |
8 376,0 |
0 |
0 |
2 094,0 |
2 094,0 |
2 094,0 |
2 094,0 | ||||
2. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дошкольного образования» | |||||||||||||
2.1. |
Финансовое обеспечение выполения функ- ций муниципальными образовательными уч-реждениями по пре- доставлению дошколь- ного образования |
Совершенствование системы финансирования муниципальных учреждений, на основе муниципальных заданий |
Отдел образования |
2010-2015 |
Бюджет города |
852 954,3 |
20 261,4 |
148 612,6 |
152 994,0 |
176 508,0 |
175 227,2 |
179 351,1 | |
Внебюд- жетные источники |
83 979,2 |
0 |
0 |
20 994,8 |
20 994,8 |
20 994,8 |
20 994,8 | ||||||
2..2. |
Создание условий в образовательных учреж-дениях по предшкольному образованию детей старшего дошкольного возраста |
Развитие системы образования детей старшего дошкольного возраста |
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | ||||||||
2.3. |
Организация выплат компенсации части ро-дительской платы за содержание ребенка в муниципальных дош-кольных образователь-ных учреждениях |
Удовлетворение потребности на-селения в услугах дошкольного образования |
Отдел образования |
2011-2015 |
Областной бюджет |
28 270,8 |
0 |
5 424,0 |
6 136,7 |
5 301,1 |
5 566,8 |
5 842,2 | |
2.4. |
Осуществление софи-нансирования расходов на повышение с 01.09.2012. в 1,3 раза размеров должностных окладов педагогичес-ких работников муници-пальных дошкольных образовательных учреждений |
Стимулирование работников бюджетной сферы к более продуктивной деятельности |
Отдел образования |
2012 |
Областной бюджет |
3 584,1 |
0 |
0 |
3 584,1 |
0 |
0 |
0 | |
Бюджет города |
416,5 |
0 |
0 |
416,5 |
0 |
0 |
0 | ||||||
2. 5. |
Всего по разделу, в том числе: |
969 435,8 |
20 261,4 |
154 036,6 |
184 357,0 |
202 803,9 |
201 788,8 |
206 188,1 | |||||
2.5.1. |
|
Бюджет города |
853 601,7 |
20 261,4 |
148 612,6 |
153 641,4 |
176 508,0 |
175 227,2 |
179 351,1 | ||||
2.5..2. |
|
Областной бюджет |
31 854,9 |
0 |
5 424,0 |
9 720,8 |
5 301,1 |
5 566,8 |
5 842,2 | ||||
2.5..3. |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
2.5.4. |
|
Внебюд- жетные источники |
83 979,2 |
0 |
0
|
20 994,8 |
20 994,8 |
20 994,8 |
20 994,8 | ||||
3. Направление «Здоровье школьников» | |||||||||||||
3.1. |
Мониторинг обеспече-ния горячим питанием обучающихся 1-11 классов муниципаль-ных общеобразова-тельных учреждений |
Повышение процента школьников, получающих горячее питание |
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | ||||||||
3.2. |
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период в лагерях дневного пре-бывания |
Сохранение и укрепление физического здоровья обучающихся |
Отдел образования |
2010 |
Областной бюджет |
1 923,8 |
1 923,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Бюджет города |
331,6 |
331,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
3..3. |
Мониторинг охвата обу-чающихся физкультур-но-спортивной работой в общеобразователь-ных учреждениях |
Сохранение и укрепление физического здоровья обучающихся |
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | ||||||||
3.4. |
Всего по разделу, в том числе: |
2 255,4 |
2 255,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
3.4.1. |
|
Бюджет города |
331,6 |
331,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
3.4.2. |
|
Областной бюджет |
1 923,8 |
1 923,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
3.4.3. |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
4. Направление «Выявление и поддержка талантливых детей. Усиление воспитательного потенциала школы» | |||||||||||||
4.1. |
Проведение меропри-ятий по выявлению, поддержке и сопро-вождению одаренных детей |
Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей |
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | ||||||||
4..2. |
Мониторинг государст-венно-общественных форм управления в образовательных учреждениях |
Развитие моде-лей государственно-общест-венного управления в образовательных учреждениях |
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | ||||||||
4.3. |
Мониторинг вовлеченности обучающихся и воспитанников образовательных учреждений в мероприятия профи-лактической направленности |
Усиление воспи-тательного потенциала образовательных учреждений |
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | ||||||||
4.4. |
Всего по разделу, в том числе: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
4.4.1. |
|
Бюджет города |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
4.4.2. |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
4.4.3. |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
5. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дополнительного образования» | |||||||||||||
5.1. |
Финансовое обеспечение выполения функ- ций муниципальными образовательными учреждениями по пре- доставлению дополни- тельного образования |
Совершенствование системы финансирования муниципальных учреждений на основе муниципальных заданий |
Отдел образования |
2010-2015 |
Бюджет города |
392 286,8 |
9 025,8 |
60 492,3 |
69 436,9 |
80 321,9 |
86 255,9 |
87 754,0 | |
Внебюд- жетные источники |
8 945,2 |
0 |
0 |
2 236,3 |
2 236,3 |
2 236,3 |
2 236,3 | ||||||
5.2. |
Мониторинг вовлеченности школьников в систему дополнительного образования |
Усиление воспи-тательного потенциала образовательных учреж-дений, развитие системы дополнительного образования |
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | ||||||||
5.3. |
Осуществление софинансирования расходов на повышение с 01.09.2012. в 1,3 раза размеров должностных окладов педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей |
Стимулирование работников бюджетной сферы к более продуктивной деятельности |
Отдел образования |
2012 |
Областной бюджет |
2 850,2 |
0 |
0 |
2 850,2 |
0 |
0 |
0 | |
Бюджет города |
514,9 |
0 |
0 |
514,9 |
0 |
0 |
0 | ||||||
5.4. |
Всего по разделу, в том числе: |
405 597,1 |
9 025,8 |
60 492,3 |
75 038,3 |
82 558,2 |
88 492,2 |
89 990,3 | |||||
5.4.1. |
|
Бюджет города |
393 801,7 |
9 025,8 |
60 492,3 |
69 951,8 |
80 321,9 |
86 255,9 |
87 754,0 | ||||
5.4.2. |
|
Областной бюджет |
2 850,2 |
0 |
0 |
2 850,2 |
0 |
0 |
0 | ||||
5.4.3. |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
5.4.4. |
|
Внебюд- жетные источники |
8 945,2 |
0 |
0 |
2 236,3 |
2 236,3 |
2 236,3 |
2 236,3 | ||||
6. Направление «Развитие педагогического потенциала» | |||||||||||||
6.1. |
Проведение монито-ринга наличия в обще-образовательных уч-реждениях учителей, имеющих стаж педаго-гической работы до 5 лет |
Увеличение доли молодых специа-листов среди учи-телей общеоб-разовательных учреждений |
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | ||||||||
6.2. |
Создание условий по-вышения квалифика-ции педагогических работников |
Обеспечение не-прерывного про-фессионального роста работников образования |
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | ||||||||
6.3. |
Организация и прове-дение городских кон-курсов педагогических работников муници-пальных образователь-ных учреждений |
Совершенство-вание педагоги-ческого мастер-ства работников образования |
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | ||||||||
6.4. |
Всего по разделу, в том числе: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
6.4.1. |
|
Бюджет города |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
6.4.2. |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
6.4.3. |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
7. Направление «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | |||||||||||||
7.1. |
Выплата единовремен-ного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-тельского попечения, в семью |
Повышение доли детей, оставших-ся без попечения родителей, охва-ченных различ-ными формами семейного уст-ройства |
Отдел образования |
2010-2015 |
Федеральный бюджет |
3 061,0 |
494,5 |
580,2 |
692,3 |
410,5 |
431,0 |
452,5 | |
Бюджет города |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
7.2. |
Выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством и в приемных семьях |
Повышение доли детей, оставших-ся без попечения родителей, охва-ченных различ-ными формами семейного уст-ройства |
Отдел образования |
2010-2015 |
Федеральный бюджет |
6 548,3 |
3 181,8 |
3 366,5 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Областной бюджет |
121 733,3 |
16 820,6 |
17 489,3 |
20 489,7 |
21 110,1 |
22 295,0 |
23 528,6 | ||||||
Бюджет города |
0 |
0 |
0 |
0 |
0
|
0 |
0 | ||||||
7.3. |
Выплата ежемесячного денежного вознаграж-дения, причитающегося приемным родителям |
Повышение доли детей, оставших-ся без попечения родителей, охва-ченных различ-ными формами семейного уст-ройства |
Отдел образования |
2010-2015 |
Федеральный бюджет |
543,9 |
240,5 |
303,4 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Областной бюджет |
6 642,0 |
1 171,6 |
1 602,1 |
883,0 |
960,0 |
998,6 |
1 026,7 | ||||||
Бюджет города |
483,3
|
115,4 |
190,2 |
177,7 |
0 |
0 |
0 | ||||||
7.4. |
Обеспечение детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей, находя-щихся под опекой (по-печительством), в при-емных семьях и обу-чающихся в муници-пальных общеобразо-вательных учрежде-ниях, бесплатным про-ездом на городском, пригородном, в сель-ской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) |
Повышение доли детей, оставших-ся без попечения родителей, охва-ченных различ-ными формами семейного устройства |
Отдел образования |
2010-2015 |
Областной бюджет |
1 652,4 |
232,2 |
232,2 |
297,0 |
297,0 |
297,0 |
297,0 | |
7.5. |
Организация и осу-ществление деятельности по опеке и попе-чительству в соответ-ствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007. №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»
|
Обеспечение социально-пра-вовой защиты обучающихся и воспитанников |
Отдел образования |
2010-2015 |
Областной бюджет |
9 582,3 |
209,0 |
262,9 |
516,7 |
2 789,3 |
2 902,2 |
2 902,2 | |
7.6. |
Формирование общего-родского списка детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей, подлежа-щих обеспечению жилыми помещениями |
Обеспечение своевременной постановки на квартирный учет детей-сирот и детей, оставших-ся без попечения родителей |
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | ||||||||
7.7. |
Всего по разделу, в том числе: |
150 246,5 |
22 465,6 |
24 026,8 |
23 056,4 |
25 566,9 |
26 923,8 |
28 207,0 | |||||
7.7.1. |
|
Бюджет города |
483,3 |
115,4 |
190,2 |
177,7 |
0 |
0 |
0 | ||||
7.7..2. |
|
Областной бюджет |
139 610,0 |
18 433,4 |
19 586,5 |
22 186,4 |
25 156,4 |
26 492,8 |
27 754,5 | ||||
7.7.3. |
|
Федеральный бюджет |
10 153,2 |
3 916,8 |
4 250,1 |
692,3 |
410,5 |
431,0 |
452,5 | ||||
8. Направление «Внедрение новых экономических механизмов финансирования общего образования» | |||||||||||||
8.1. |
Формирование муници-пальных заданий для муниципальных обра-зовательных учреж-дений |
Повышение экономической эффективности образования |
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | ||||||||
8.2. |
Оптимизация сети общеобразовательных учреждений |
Повышение экономической эффективности образования |
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | ||||||||
8.3. |
Оптимизация штатной численности работ-ников общеобразова-тельных учреждений |
Повышение экономической эффективности образования |
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | ||||||||
8.4. |
Всего по разделу, в том числе: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
8.4.1. |
|
Бюджет города |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
8.4.2. |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
8.4.3. |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
9. Направление «Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности» | |||||||||||||
9.1. |
Корректировка проекта «Капитальный ремонт подросткового клуба по месту жительства детей и подростков «Дружба» |
Создание безо-пасных условий образовательной деятельности |
Отдел образования |
2011 |
Бюджет города |
180,0 |
0 |
180,0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
9.2. |
Разработка проектно-сметной документации по объекту «Капиталь-ный ремонт здания МБОУ СОШ №8» |
Создание безо-пасных условий образовательной деятельности |
Отдел образования |
2011 |
Бюджет города |
1 714,7 |
0 |
1 714,7 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
9.3. |
Организация и прове-дение комплекса меро-приятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муници-пальных образователь-ных учреждений |
Обеспечение по-жарной безопас-ности муници-пальных обра-зовательных учреждений |
Отдел образования |
2011 2014-2015 |
Областной бюджет |
5 140,0 |
0 |
1 140,0 |
0 |
0 |
2 000,0 |
2 000,0 | |
Бюджет города |
199,6 |
0 |
199,6 |
0 |
0 |
219,8 |
219,8 | ||||||
9.4. |
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию неза-вершенного строитель-ства детского сада на 330 мест по ул. Радио, 48, в городе Новошах-тинске Ростовской области |
Удовлетворение потребности на-селения в полу-чении дошколь-ного общего образования |
Отдел образования |
2010 |
Областной бюджет |
2 096,0 |
2 096,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
9.5. |
Капитальный ремонт МБОУ СОШ №28 |
Создание безо-пасных условий образовательной деятельности |
Отдел образования |
2010 |
Областной бюджет |
16 737,1 |
16 737,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Бюджет города |
2 884,4 |
2 884,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
9.6. |
Разработка ПСД на капитальный ремонт образовательных учреждений |
Удовлетворение потребности на-селения в полу-чении дополни-тельного обра-зования |
Отдел образования |
2012-2015 |
Бюджет города |
8 200,0 |
0 |
0 |
2 000,0 |
4 200,0 |
1 000,0 |
1 000,0 | |
9.7. |
Всего по разделу |
37 591,4 |
21 717,5 |
3 234,3 |
2 000,0 |
4 200,0 |
3 219,8 |
3 219,8 | |||||
9.7.1. |
|
Бюджет города |
13 618,3 |
2 884,4 |
2 094,3 |
2 000,0 |
4 200,0 |
1 219,8 |
1 219,8 | ||||
9.7.2. |
|
Областной бюджет |
23 973,1 |
18 833,1 |
1 140,0 |
0 |
0 |
2 000,0 |
2 000,0 | ||||
9.7.3. |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
10. Направление «Обеспечение предоставления услуг в сфере образования» | |||||||||||||
10.1. |
Финансовое обеспече-ние выполнения функ- ций по предоставле- нию услуг в сфере об- разования (МБОУ «Центр сопровождения детей») |
Совершенствова-ние системы фи-нансирования му-ниципальных уч-реждений на ос-нове муниципаль-ных заданий |
Отдел образования |
2010-2015 |
Бюджет города |
17 602,7 |
464,0 |
2 967,0 |
3 043,4 |
3 600,0 |
3 699,4 |
3 828,9 | |
10.2. |
Финансовое обеспече-ние выполнения функ- ций по предоставле- нию услуг в сфере об- разования (МБУДО ИПЦ УО) |
Совершенство-вание системы финансирования муниципальных учреждений на основе муници-пальных заданий |
Отдел образования |
2010-2015 |
Бюджет города |
5 088,4 |
117,1 |
761,9 |
903,7 |
1 069,2 |
1 098,8 |
1 137,7 | |
10.3. |
Всего по разделу, в том числе: |
22 691,1 |
581,1 |
3 728,9 |
3 947,1 |
4 669,2 |
4 798,2 |
4 966,6 | |||||
10.3.1. |
|
Бюджет города |
22 691,1 |
581,1 |
3 728,9 |
3 947,1 |
4 669,2 |
4 798,2 |
4 966,6 | ||||
10.3.2. |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
10.3.3. |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
11. |
Всего по программе, в том числе: |
2 996 649,0 |
231 628,4 |
446 884,5 |
540 725,0 |
573 347,3 |
600 797,9 |
603 265,9 | |||||
11.1. |
|
Бюджет города |
1 541 232,9 |
47 670,5 |
256 364,7 |
272 746,2 |
316 524,0 |
320 627,7 |
327 299,8 | ||||
11.2. |
|
Областной бюджет |
1 317 262,0 |
175 104,2 |
180 237,2 |
226 230,3 |
231 087,7 |
254 414,1 |
250 188,5 | ||||
11.3. |
|
Федеральный бюджет |
36 853,7 |
8 853,7 |
10 282,6 |
16 423,4 |
410,5 |
431,0 |
452,5 | ||||
11.4. |
|
Внебюд- жетные источники |
101 300,4 |
0 |
0 |
25 325,1 |
25 325,1 |
25 325,1 |
25 325,1» | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управляющий делами
Администрации города Ю.А. Лубенцов
2011 год
2010 год