О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.08.2009. №1303 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах» (в редакции от 07.09.2012. №951)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2012. № 1218 г.Новошахтинск
О внесении изменений в постановление
Администрации города от 28.08.2009. №1303
«Об утверждении долгосрочной городской целевой
программы «Развитие муниципальной системы
образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах»
(в редакции от 07.09.2012. №951)
В соответствии с изменениями объемов финансирования за счет средств областного бюджета и бюджета города
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 28.08.2009.№1303 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах» (в редакции от 07.09.2012. №951) согласно приложению №1.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Е.И. Туркатову.
Мэр города И.Н. Сорокин
Постановление вносит:
отдел образования
Администрации города
Приложение №1
к постановлению
Администрации города
от 19.10.2012. № 1218
Изменения,
вносимые в постановление Администрации города от 28.08.2009. №1303
«Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие
муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах»
(в редакции от 07.09.2012. №951)
1. В приложении №1:
1.1. В паспорте долгосрочной городской целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах»:
1.1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
« Объемы и источники финансирования программы
|
-общий объем финансирования программы составляет 2 768 788,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2010 год – 231 628,4 тыс. руб.; 2011 год – 446 884,5 тыс. руб.; 2012 год – 533 347,5 тыс. руб.; 2013 год – 493 729,8 тыс.руб.; 2014 год - 539 273,3 тыс.руб.; 2015 год – 523 925,1 тыс.руб.; в том числе средства федерального бюджета — 37 490,1 тыс.руб.; средства областного бюджета – 1 309 061,3 тыс. руб.; средства бюджета города – 1 336 750,8 тыс. руб.; внебюджетные источники – 85 486,4 тыс.руб. Объемы средств бюджета города для финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в соответствии с решением Новошахтинской городской Думы на соответствующий финансовый год и плановые периоды». |
1.2. Приложение №2 к долгосрочной городской целевой программе «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах» изложить в следующей редакции:
«Приложение №2
к долгосрочной городской целевой программе
«Развитие муниципальной системы
образования города Новошахтинска в 2010-2015 годах»
Система программных мероприятий
№ п/п |
Содержание мероприятий |
Цель мероприятий |
Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятий |
Срок исполнения |
Источники финанси-рования |
|
Объем финансирования (тыс. руб.) | |||||
всего |
в том числе по годам: | |||||||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» | ||||||||||||
1.1. |
Финансовое обеспе-чение выполения функ- ций муниципальными образовательными уч-реждениями по пре- доставлению началь- ного общего, основно- го общего и среднего (полного) общего обра- зования |
Совершенство-вание системы финансирования муниципальных учреждений на основе муници-пальных заданий |
Отдел образования |
2010-2015 |
Областной бюджет |
1 070 740,1 |
135 645,5 |
153 890,1 |
181 229,5 |
194 859,8 |
202 557,7 |
202 557,7 |
Бюджет города |
223 182,6 |
14 424,5 |
40 938,1 |
41 542,2 |
40 404,6 |
42 961,6 |
42 961,6 | |||||
Внебюджетные источники |
4 642,0 |
0 |
0 |
1 160,5 |
1 160,5 |
1 160,5 |
1 160,5 | |||||
1.2.
|
Выплата вознаграж-дения за выполнение функций классного руководителя работникам муниципальных общеобразовательных учреждений |
Развитие систе-мы воспитатель-ной работы |
Отдел образования |
2010-2015 |
Федеральный бюджет |
14 909,2 |
4 936,9 |
4 992,2 |
4980,1 |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Модернизация региональных систем общего образования |
Обеспечение ус-ловий получения доступного качес-твенного общего образования в со-ответствии с тре-бованиями феде-ральных госу-дарственных об-разовательных стандартов обще-го образования |
Отдел образования |
2011-2015 |
Федеральный бюджет |
10 755,4 |
0 |
1 040,3 |
9 715,1 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
20 703,7 |
0 |
0 |
8 209,1 |
969,2 |
5 762,7 |
5 762,7 | |||||
Бюджет города |
3 925,1
|
0 |
182,2 |
1 486,0 |
175,1 |
1 040,9 |
1 040,9 | |||||
1.4. |
Оплата услуг доступа к сети «Интернет» муни-ципальных общеобра-зовательных учреждений |
Внедрение но-вых образова-тельных техно-логий и принци-пов организации учебного процес-са, в том числе с использованием современных ин-формационных и коммуникацион-ных технологий |
Отдел образования |
2011 |
Бюджет города |
91,6 |
0 |
91,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Комплектование книж-ных фондов библиотек общеобразовательных учреждений учебника-ми и учебными посо-биями по курсу «Осно-вы православной культуры» |
Развитие сис-темы воспита-тельной работы |
Отдел образования |
2010-2011 |
Областной бюджет |
465,0 |
268,4 |
196,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджет города |
80,8 |
46,3 |
34,5 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
1.6. |
Мониторинг оснащения муниципальных обще-образовательных уч-реждений мультиме-дийным и интерактив-ным оборудованием |
Внедрение но-вых образова-тельных техно-логий и принци-пов организации учебного процес-са, в том числе с использованием современных ин-формационных и коммуникацион-ных технологий |
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||
1.7. |
Мониторинг обеспе-чения бесперебойного широкополосного дос-тупа образовательных учреждений к сети «Интернет» |
Внедрение но-вых образова-тельных техно-логий и принци-пов организации учебного процес-са, в том числе с использованием современных ин-формационных и коммуникацион-ных технологий
|
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||
1.8. |
Мониторинг деятель-ности муниципальных общеобразовательных учреждений, реали-зующих программы предпрофильной под-готовки и профильного обучения
|
Введение пред-профильного и профильного обучения |
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||
1.9. |
Мониторинг введения федеральных госу-дарственных образо-вательных стандартов общего образования второго поколения |
Внедрение фе-деральных го-сударственных образователь-ных стандартов общего образо-вания, включаю-щих основные требования к ре-зультатам общего образования и условиям осу-ществления об-разовательной деятельности |
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||
1.10. |
Создание универсаль-ной безбарьерной сре-ды для детей инвали-дов в общеобразова-тельных учреждениях |
Создание условий для обучения детей-инвалидов
|
Отдел образования |
2012 |
Федеральный бюджет |
1 035,9 |
0 |
0 |
1 035,9 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
1 337,1 |
0 |
0 |
1 337,1 |
0 |
0 |
0 | |||||
1.11. |
Всего по разделу, в том числе: |
1 351 918,7 |
155 321,6 |
201 365,6 |
250 695,5 |
237 569,2 |
253 483,4 |
253 483,4 | ||||
1.11.1. |
|
Бюджет города |
227 330,1 |
14 470,8 |
41 246,4 |
43 028,2 |
40 579,7 |
44 002,5 |
44 002,5 | |||
1.11.2. |
|
Областной бюджет |
1 093 246,1 |
135 913,9 |
154 086,7 |
190 775,7 |
195 829,0 |
208 320,4 |
208 320,4 | |||
1.11.3. |
|
Федеральный бюджет |
26 700,5 |
4 936,9 |
6 032,5 |
15 731,1 |
0 |
0 |
0 | |||
1.11.4. |
|
Внебюд- жетные источники |
4 642,0 |
0 |
0 |
1 160,5 |
1 160,5 |
1 160,5 |
1 160,5 | |||
2. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дошкольного образования» | ||||||||||||
2.1. |
Финансовое обеспе-чение выполения функ- ций муниципальными образовательными уч-реждениями по пре- доставлению дошколь- ного образования |
Совершенствова-ние системы фи-нансирования муниципальных учреждений, на основе муници-пальных заданий |
Отдел образования |
2010-2015 |
Бюджет города |
746 028,7 |
20 261,4 |
148 612,6 |
150 619,8 |
136 880,1 |
144 827,4 |
144 827,4 |
Внебюд- жетные источники |
73 120,4 |
0 |
0 |
18 280,1 |
18 280,1 |
18 280,1 |
18 280,1 | |||||
2.2. |
Создание условий в об-разовательных учреж-дениях по предшколь-ному образованию детей старшего дошкольного возраста |
Развитие систе-мы образования детей старшего дошкольного возраста |
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||
2.3. |
Организация выплат компенсации части ро-дительской платы за содержание ребенка в муниципальных дош-кольных образователь-ных учреждениях |
Удовлетворение потребности на-селения в услугах дошкольного образования |
Отдел образования |
2011-2015 |
Областной бюджет |
30 129,1 |
0 |
5 424,0 |
5 783,3 |
6 101,6 |
6 410,1 |
6 410,1 |
2.4. |
Осуществление софи-нансирования расходов на повышение с 01.09.2012. в 1,3 раза размеров должностных окладов педагогичес-ких работников муници-пальных дошкольных образовательных учреждений |
Стимулирование работников бюд-жетной сферы к более продуктив-ной деятельности |
Отдел образования |
2012 |
Областной бюджет |
3 584,1 |
0 |
0 |
3 584,1 |
0 |
0 |
0 |
Бюджет города |
416,5 |
0 |
0 |
416,5 |
0 |
0 |
0 | |||||
2.5. |
Всего по разделу, в том числе: |
853 278,8 |
20 261,4 |
154 036,6 |
178 683,8 |
161 261,8 |
169 517,6 |
169 517,6 | ||||
2.5.1. |
|
Бюджет города |
746 445,2 |
20 261,4 |
148 612,6 |
151 036,3 |
136 880,1 |
144 827,4 |
144 827,4 | |||
2.5.2. |
|
Областной бюджет |
33 713,2 |
0 |
5 424,0 |
9 367,4 |
6 101,6 |
6 410,1 |
6 410,1 | |||
2.5.3. |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
2.5.4. |
|
Внебюд- жетные источники |
73 120,4 |
0 |
0
|
18 280,1 |
18 280,1 |
18 280,1 |
18 280,1 | |||
3. Направление «Здоровье школьников» | ||||||||||||
3.1. |
Мониторинг обеспече-ния горячим питанием обучающихся 1-11 классов муниципаль-ных общеобразова-тельных учреждений |
Повышение процента школьников, получающих горячее питание |
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||
3.2. |
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период в лагерях дневного пре-бывания |
Сохранение и укрепление физического здоровья обучающихся |
Отдел образования |
2010 |
Областной бюджет |
1 923,8 |
1 923,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджет города |
331,6 |
331,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
3.3. |
Мониторинг охвата обу-чающихся физкультур-но-спортивной работой в общеобразователь-ных учреждениях |
Сохранение и укрепление физического здоровья обучающихся |
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||
3.4. |
Всего по разделу, в том числе: |
2 255,4 |
2 255,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
3.4.1. |
|
Бюджет города |
331,6 |
331,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
3.4.2. |
|
Областной бюджет |
1 923,8 |
1 923,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
3.4.3. |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
4. Направление «Выявление и поддержка талантливых детей. Усиление воспитательного потенциала школы» | ||||||||||||
4.1. |
Проведение меропри-ятий по выявлению, поддержке и сопро-вождению одаренных детей |
Развитие системы выявления, под-держки и сопро-вождения одарен-ных детей |
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||
4.2. |
Мониторинг государст-венно-общественных форм управления в образовательных учреждениях |
Развитие моде-лей государст-венно-общест-венного управ-ления в образо-вательных уч-реждениях |
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||
4.3. |
Мониторинг вовлечен-ности обучающихся и воспитанников образо-вательных учреждений в мероприятия профи-лактической направ-ленности |
Усиление воспи-тательного потен-циала образова-тельных учреж-дений |
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||
4.4. |
Всего по разделу, в том числе: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
4.4.1. |
|
Бюджет города |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
4.4.2. |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
4.4.3. |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
5. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дополнительного образования» | ||||||||||||
5.1. |
Финансовое обеспе-чение выполения функ- ций муниципальными образовательными уч-реждениями по пре- доставлению дополни- тельного образования |
Совершенство-вание системы финансирования муниципальных учреждений на основе муници-пальных заданий |
Отдел образования |
2010-2015 |
Бюджет города |
330 224,2 |
9 025,8 |
60 492,3 |
69 702,8 |
61 114,6 |
64 944,4 |
64 944,4 |
Внебюд- жетные источники |
7 724,0 |
0 |
0 |
1 931,0 |
1 931,0 |
1 931,0 |
1 931,0 | |||||
5.2. |
Мониторинг вовлечен-ности школьников в систему дополнитель-ного образования |
Усиление воспи-тательного потен-циала образова-тельных учреж-дений, развитие системы допол-нительного обра-зования |
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||
5.3. |
Осуществление софи-нансирования расходов на повышение с 01.09.2012. в 1,3 раза размеров должностных окладов педагогичес-ких работников муни-ципальных учреждений дополнительного обра-зования детей |
Стимулирование работников бюд-жетной сферы к более продуктив-ной деятельности |
Отдел образования |
2012 |
Областной бюджет |
2 850,2 |
0 |
0 |
2 850,2 |
0 |
0 |
0 |
Бюджет города |
278,1 |
0 |
0 |
278,1 |
0 |
0 |
0 | |||||
5.4. |
Всего по разделу, в том числе: |
341 076,6 |
9 025,8 |
60 492,3 |
74 762,1 |
63 045,6 |
66 875,4 |
66 875,4 | ||||
5.4.1. |
|
Бюджет города |
330 502,4 |
9 025,8 |
60 492,3 |
69 980,9 |
61 114,6 |
64 944,4 |
64 944,4 | |||
5.4.2. |
|
Областной бюджет |
2 850,2 |
0 |
0 |
2 850,2 |
0 |
0 |
0 | |||
5.4.3. |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
5.4.4. |
|
Внебюд- жетные источники |
7 724,0 |
0 |
0 |
1 931,0 |
1 931,0 |
1 931,0 |
1 931,0 | |||
6. Направление «Развитие педагогического потенциала» | ||||||||||||
6.1. |
Проведение монито-ринга наличия в обще-образовательных уч-реждениях учителей, имеющих стаж педаго-гической работы до 5 лет |
Увеличение доли молодых специа-листов среди учи-телей общеоб-разовательных учреждений |
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||
6.2. |
Создание условий по-вышения квалифика-ции педагогических работников |
Обеспечение не-прерывного про-фессионального роста работников образования |
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||
6.3. |
Организация и прове-дение городских кон-курсов педагогических работников муници-пальных образователь-ных учреждений |
Совершенство-вание педагоги-ческого мастер-ства работников образования |
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||
6.4. |
Всего по разделу, в том числе: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
6.4.1. |
|
Бюджет города |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
6.4.2. |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
6.4.3. |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
7. Направление «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | ||||||||||||
7.1. |
Выплата единовремен-ного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-тельского попечения, в семью |
Повышение доли детей, оставших-ся без попечения родителей, охва-ченных различ-ными формами семейного уст-ройства |
|
2010-2015 |
Федеральный бюджет |
3 697,4 |
494,5 |
580,2 |
692,3 |
595,8 |
667,3 |
667,3 |
Отдел образования |
Бюджет города |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
7.2. |
Выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством |
Повышение доли детей, оставших-ся без попечения родителей, охва-ченных различ-ными формами семейного уст-ройства |
|
2010-2015 |
Федеральный бюджет |
6 548,3 |
3 181,8 |
3 366,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отдел образования |
Областной бюджет |
133 672,0 |
16 820,6 |
17 489,3 |
20 539,4 |
25 006,5 |
26 908,1 |
26 908,1 | ||||
и в приемных семьях |
|
|
Бюджет города |
0 |
0 |
0 |
0 |
0
|
0 |
0 | ||
7.3. |
Выплата ежемесячного денежного вознаграж-дения, причитающегося приемным родителям |
Повышение доли детей, оставших-ся без попечения родителей, охва-ченных различ-ными формами семейного уст-ройства |
Отдел образования |
2010-2015 |
Федеральный бюджет |
543,9 |
240,5 |
303,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
7 154,0 |
1 171,6 |
1 602,1 |
1 051,0 |
978,7 |
1 175,3 |
1 175,3 | |||||
Бюджет города |
2 019,9 |
115,4 |
190,2 |
177,7 |
495,0 |
520,8 |
520,8 | |||||
7.4. |
Обеспечение детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей, находя-щихся под опекой (по-печительством), в при-емных семьях и обу-чающихся в муници-пальных общеобразо-вательных учрежде-ниях, бесплатным про-ездом на городском, пригородном, в сель-ской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) |
Повышение доли детей, оставших-ся без попечения родителей, охва-ченных различ-ными формами семейного устройства |
Отдел образования |
2010-2015 |
Областной бюджет |
1 652,4 |
232,2 |
232,2 |
297,0 |
297,0 |
297,0 |
297,0 |
7.5. |
Организация и осу-ществление деятельности по опеке и попе-чительству в соответ-ствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007. №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»
|
Обеспечение социально-пра-вовой защиты обучающихся и воспитанников |
Отдел образования |
2010-2015 |
Областной бюджет |
1 876,5 |
209,0 |
262,9 |
501,6 |
301,0 |
301,0 |
301,0 |
7.6. |
Формирование общего-родского списка детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей, подлежа-щих обеспечению жилыми помещениями |
Обеспечение своевременной постановки на квартирный учет детей-сирот и детей, оставших-ся без попечения родителей |
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||
7.7. |
Всего по разделу, в том числе: |
157 164,4 |
22 465,6 |
24 026,8 |
23 259,0 |
27 674,0 |
29 869,5 |
29 869,5 | ||||
7.7.1. |
|
Бюджет города |
2 019,9 |
115,4 |
190,2 |
177,7 |
495,0 |
520,8 |
520,8 | |||
7.7.2. |
|
Областной бюджет |
144 354,9 |
18 433,4 |
19 586,5 |
22 389,0 |
26 583,2 |
28 681,4 |
28 681,4 | |||
7.7.3. |
|
Федеральный бюджет |
10 789,6 |
3 916,8 |
4 250,1 |
692,3 |
595,8 |
667,3 |
667,3 | |||
8. Направление «Внедрение новых экономических механизмов финансирования общего образования» | ||||||||||||
8.1. |
Формирование муници-пальных заданий для муниципальных обра-зовательных учреж-дений |
Повышение экономической эффективности образования |
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||
8.2. |
Оптимизация сети общеобразовательных учреждений |
Повышение экономической эффективности образования |
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||
8.3. |
Оптимизация штатной численности работ-ников общеобразова-тельных учреждений |
Повышение экономической эффективности образования |
Отдел образования |
2010-2015 |
финансирования не требуется | |||||||
8.4. |
Всего по разделу, в том числе: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
8.4.1. |
|
Бюджет города |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
8.4.2. |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
8.4.3. |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
9. Направление «Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности» | ||||||||||||
9.1. |
Корректировка проекта «Капитальный ремонт подросткового клуба по месту жительства детей и подростков «Дружба» |
Создание безо-пасных условий образовательной деятельности |
Отдел образования |
2011 |
Бюджет города |
180,0 |
0 |
180,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.2. |
Разработка проектно-сметной документации по объекту «Капиталь-ный ремонт здания МБОУ СОШ №8» |
Создание безо-пасных условий образовательной деятельности |
Отдел образования |
2011 |
Бюджет города |
1 714,7 |
0 |
1 714,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Организация и прове-дение комплекса меро-приятий, направленных на поддержание и улуч-шение системы обес-печения пожарной бе-зопасности муници-пальных образователь-ных учреждений |
Обеспечение по-жарной безопас-ности муници-пальных обра-зовательных учреждений |
Отдел образования |
2011 |
Областной бюджет |
1 140,0 |
0 |
1 140,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджет города |
199,6 |
0 |
199,6 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
9.4. |
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию неза-вершенного строитель-ства детского сада на 330 мест по ул. Радио, 48, в городе Новошах-тинске Ростовской области |
Удовлетворение потребности на-селения в полу-чении дошколь-ного общего образования |
Отдел образования |
2010 |
Областной бюджет |
2 096,0 |
2 096,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.5. |
Капитальный ремонт МБОУ СОШ №28 |
Создание безо-пасных условий образовательной деятельности |
Отдел образования |
2010 |
Областной бюджет |
16 737,1 |
16 737,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджет города |
2 884,4 |
2 884,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
9.6. |
Разработка ПСД по объекту «Строительст-во пристройки к основ-ному зданию МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ», рас-положенному по адре-су: г. Новошахтинск, пр. Ленина, 21/16» |
Удовлетворение потребности на-селения в полу-чении дополни-тельного обра-зования |
Отдел образования |
2012 |
Бюджет города |
2 000,0 |
0 |
0 |
2 000,0 |
0 |
0 |
0 |
9.7. |
Капитальный ремонт МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» |
Создание безо-пасных условий образовательной деятельности |
Отдел образования |
2014 |
Областной бюджет |
13 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 000,0 |
0 |
|
|
Бюджет города |
2 348,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 348,2 |
0 | |||
9.8. |
Всего по разделу |
42 300,0 |
21 717,5 |
3 234,3 |
2 000,0 |
0 |
15 348,2 |
0 | ||||
9.8.1. |
|
Бюджет города |
9 326,9 |
2 884,4 |
2 094,3 |
2 000,0 |
0 |
2 348,2 |
0 | |||
9.8.2. |
|
Областной бюджет |
32 973,1 |
18 833,1 |
1 140,0 |
0 |
0 |
13 000,0 |
0 | |||
9.8.3. |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
10. Направление «Обеспечение предоставления услуг в сфере образования» | ||||||||||||
10.1. |
Финансовое обеспече-ние выполнения функ- ций по предоставле- нию услуг в сфере об- разования (МБОУ «Центр сопровождения детей» ) |
Совершенствова-ние системы фи-нансирования му-ниципальных уч-реждений на ос-нове муниципаль-ных заданий |
Отдел образования |
2010-2015 |
Бюджет города |
16 141,0 |
464,0 |
2 967,0 |
3 043,4 |
3 222,2 |
3 222,2 |
3 222,2 |
10.2. |
Финансовое обеспече-ние выполнения функ- ций по предоставле- нию услуг в сфере об- разования (МБУДО ИПЦ УО) |
Совершенство-вание системы финансирования муниципальных учреждений на основе муници-пальных заданий |
Отдел образования |
2010-2015 |
Бюджет города |
4 653,7 |
117,1 |
761,9 |
903,7 |
957,0 |
957,0 |
957,0 |
10.3. |
Всего по разделу, в том числе: |
20 794,7 |
581,1 |
3 728,9 |
3 947,1 |
4 179,2 |
4 179,2 |
4 179,2 | ||||
10.3.1. |
|
Бюджет города |
20 794,7 |
581,1 |
3 728,9 |
3 947,1 |
4 179,2 |
4 179,2 |
4 179,2 | |||
10.3.2. |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
10.3.3. |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
11. |
Всего по программе, в том числе: |
2 768 788,6 |
231 628,4 |
446 884,5 |
533 347,5 |
493 729,8 |
539 273,3 |
523 925,1 | ||||
11.1. |
|
Бюджет города |
1 336 750,8 |
47 670,5 |
256 364,7 |
270 170,2 |
243 248,6 |
260 822,5 |
258 474,3 | |||
11.2. |
|
Областной бюджет |
1 309 061,3 |
175 104,2 |
180 237,2 |
225 382,3 |
228 513,8 |
256 411,9 |
243 411,9 | |||
11.3. |
|
Федеральный бюджет |
37 490,1 |
8 853,7 |
10 282,6 |
16 423,4 |
595,8 |
667,3 |
667,3 | |||
11.4. |
|
Внебюд- жетные источники |
85 486,4 |
0 |
0 |
21 371,6 |
21 371,6 |
21 371,6 |
21 371,6» |
Управляющий делами
Администрации города Ю.А. Лубенцов
2011 год
2010 год