Озвучить текст статьи
О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.08.2009. №1303 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2014 годах»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2012. № 473 г.Новошахтинск
О внесении изменений в постановление
Администрации города от 28.08.2009. №1303
«Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Развитие муниципальной системы
образования города Новошахтинска в 2010-2014 годах»
(в редакции от 13.04.2012. №335)
В связи с изменениями объемов финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и бюджета города
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 28.08.2009. №1303 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2014 годах» (в редакции от 13.04.2012. №335) согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Е.И. Туркатову.
Мэр города И.Н. Сорокин
Постановление вносит:
отдел образования
Администрации города
Приложение №1
к постановлению
Администрации города
от 18.05.2012. № 473
Изменения,
вносимые в постановление Администрации города от 28.08.2009. №1303
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие
муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2014 годах»
(в редакции от 13.04.2012. №335)
1. В приложении №1:
1.1. В паспорте долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2014 годах»:
1.1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
« Объемы и источники финансирования Программы
|
-общий объем финансирования Программы составляет 2 221 453,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации Программы: 2010 год – 231 628,3 тыс. руб.; 2011 год – 446 884,5 тыс. руб.; 2012 год – 525 285,9 тыс. руб.; 2013 год – 493 729,8 тыс.руб.; 2014 год - 523 925,1 тыс.руб.; в том числе средства федерального бюджета — 35 638,6 тыс.руб.; средства областного бюджета – 1 045 957,4 тыс. руб.; средства бюджета города – 1 075 742,9 тыс. руб.; внебюджетные источники – 64 114,8 тыс.руб. Объемы средств бюджета города для финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в соответствии с решением Новошахтинской городской Думы на соответствующий финансовый год и плановые периоды.» |
1.2. Приложение №2 к долгосрочной целевой программе «Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2014 годах» изложить в следующей редакции:
«Приложение №2
к долгосрочной целевой программе
«Развитие муниципальной системы
образования города Новошахтинска
в 2010-2014 годах»
Система программных мероприятий
№ п/п |
Содержание мероприятий |
Цель мероприятия |
Ответствен-ный испол-нитель и соисполни-тель мероп-риятий |
Срок исполнения |
Источник финанси-рования |
|
Объем финансирования (тыс. рублей) | ||||
всего |
в том числе | ||||||||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
1. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий начального, основного(общего), среднего(полного) образования» | ||||||||||||||||
1.1. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий общеобразователь-ными учреждениями в части расчетно-нормативных и расчетных затрат |
Совершенство-вание системы финансирования муниципальных учреждений, на основе муниципальных заданий |
Отдел образования |
2010-2014 |
Областной бюджет |
866 759,9 |
135 645,5 |
153 890,1 |
179 806,8 |
194 859,8 |
202 557,7 | |||||
Бюджет города
|
180 328,0 |
14 424,5 |
40 938,1 |
41 599,2 |
40 404,6 |
42 961,6 | ||||||||||
Внебюд-жетные источники |
3 481,5 |
0 |
0 |
1 160,5 |
1 160,5 |
1 160,5 | ||||||||||
1.2.
|
Выплата вознаграждения за выполнение функций класс-сного руководителя работ-никам муниципальных обще-образовательных учрежде-ний |
Развитие системы воспитательной работы |
Отдел образования |
2010-2014 |
Федераль-ный бюджет |
14 909,2 |
4 936,9 |
4 992,2 |
4 980,1 |
0 |
0 | |||||
1.3. |
Модернизация региональных систем общего образования |
Обеспечение условий получе-ния доступного качественного общего образо-вания в соответ-ствии с требова-ниями федераль-ных государст-венных образо-вательных стан-дартов общего образования |
Отдел образования |
2011-2014 |
Федераль-ный бюджет |
10 734,7 |
0 |
1 040,3 |
9 694,4 |
0 |
0 | |||||
Областной бюджет |
14 941,0 |
0
|
0 |
8 209,1 |
969,2 |
5 762,7 | ||||||||||
Бюджет города |
2 881,0 |
0 |
182,2 |
1 482,8 |
175,1 |
1 040,9 | ||||||||||
1.4. |
Оплата услуг доступа к сети «Интернет» муниципальных общеобразовательных учреждений |
Внедрение но-вых образова-тельных техно-логий и принци-пов организации учебного процес-са, в том числе с использованием современных ин-формационных и коммуникацион-ных технологий |
Отдел образования |
2011 |
Бюджет города |
91,6 |
0 |
91,6 |
0 |
0 |
0 | |||||
1.5. |
Комплектование книжных фондов библиотек общеоб-разовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу «Основы православной культуры» |
Развитие систе-мы воспитатель-ной работы |
Отдел образования |
2010-2011 |
Областной бюджет |
465,0 |
268,4 |
196,6 |
0 |
0 |
0 | |||||
Бюджет города |
80,8 |
46,3 |
34,5 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
1.6. |
Мониторинг оснащения муниципальных общеобра-зовательных учреждений мультимедийным оборудо-ванием (проектор + компьютер + экран) |
Внедрение но-вых образова-тельных техно-логий и принци-пов организации учебного процес-са, в том числе с использованием современных ин-формационных и коммуникацион-ных технологий |
Отдел образования |
2010-2014 |
финансирования не требуется | |||||||||||
1.7. |
Мониторинг оснащения муниципальных общеобра-зовательных учреждений интерактивным оборудо-ванием в целях повышения качества образования |
Внедрение но-вых образова-тельных техно-логий и принци-пов организации учебного процес-са, в том числе с использованием современных ин-формационных и коммуникацион-ных технологий |
Отдел образования |
2010-2014 |
финансирования не требуется | |||||||||||
1.8. |
Мониторинг обеспечения бесперебойного широкопо-лосного доступа образова-тельных учреждений к сети «Интернет» |
Внедрение но-вых образова-тельных техно-логий и принци-пов организации учебного процес-са, в том числе с использованием современных ин-формационных и коммуникацион-ных технологий |
Отдел образования |
2010-2014 |
финансирования не требуется | |||||||||||
1.9. |
Мониторинг деятельности муниципальных общеоб-разовательных учреждений, реализующих программы предпрофильной подготовки и профильного обучения |
Введение пред-профильного и профильного обучения |
Отдел образования |
2010-2014 |
финансирования не требуется | |||||||||||
1.10. |
Мониторинг введения фе-деральных государствен-ных образовательных стандартов общего обра-зования второго поколения |
Внедрение фе-деральных го-сударственных образователь-ных стандартов общего образо-вания, включаю-щих основные требования к ре-зультатам обще-го образования и условиям осу-ществления образовательной деятельности |
Отдел образования |
2010-2014 |
финансирования не требуется | |||||||||||
1.11. |
Организация и проведение семинаров, круглых столов по вопросам введения феде-ральных государственных образовательных стандартов общего образования |
Внедрение фе-деральных го-сударственных образователь-ных стандартов общего образо-вания, включаю-щих основные требования к ре-зультатам обще-го образования и условиям осу-ществления об-разовательной деятельности |
Отдел образования |
2010-2014 |
финансирования не требуется | |||||||||||
1.12. |
Мониторинг государственно-общественных форм управления в образовательных учреждениях |
Развитие моде-лей государст-венно-общест-венного управ-ления в образо-вательных уч-реждениях |
Отдел образования |
2010-2014 |
финансирования не требуется | |||||||||||
1.13. |
Создание условий повышения квалификации педагогических работников |
Обеспечение не-прерывного про-фессионального роста работников образования |
Отдел образования |
2010-2014 |
финансирования не требуется | |||||||||||
1.14. |
Итого по разделу |
Бюджет города |
70 241,7 |
14 470,8 |
41 246,4 |
43 082,0 |
40 579,7 |
44 002,5 | ||||||||
Областной бюджет |
882 165,9 |
135 913,9 |
154 086,7 |
188 015,9 |
195 829,0 |
208 320,4 | ||||||||||
Федераль-ный бюджет |
25 643,9
|
4 936,9 |
6 032,5 |
14 674,5 |
0 |
0 | ||||||||||
Внебюд- жетные источники |
3 481,5 |
0 |
0 |
1 160,5 |
1 160,5 |
1 160,5 | ||||||||||
1.15. |
Всего по разделу |
|
1 094 672,7 |
155 321,6 |
201 365,6 |
246 932,9 |
237 569,2 |
253 483,4 | ||||||||
2. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дошкольного образования» | ||||||||||||||||
2.1. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий детскими дошколь-ными учреждениями в части расчетных затрат |
Совершенствование системы фи-нансирования муниципальных учреждений, на основе муници-пальных заданий |
Отдел образования |
2010-2014 |
Бюджет города |
601 786,9 |
20 261,4 |
148 612,6 |
151 205,4 |
136 880,1 |
144 827,4 | |||||
Внебюд- жетные источники |
54 840,3 |
0 |
0 |
18 280,1 |
18 280,1 |
18 280,1 | ||||||||||
2.2. |
Создание условий в образо-вательных учреждениях по предшкольному образова-нию детей старшего дошкольного возраста |
Развитие сис-темы образова-ния детей стар-шего дошколь-ного возраста |
Отдел образования |
2010-2014 |
финансирования не требуется | |||||||||||
2.3. |
Развитие вариативных форм дошкольного образования |
Удовлетворение потребности на-селения в услу-гах дошкольного образования |
Отдел образования |
2010-2014 |
финансирования не требуется | |||||||||||
2.4. |
Мониторинг реализации ин-новационных программ в системе дошкольного обра-зования: создание необхо-димых условий для реали-зации инновационных прог-рамм развития дошкольного образования |
Удовлетворение потребности на-селения в услу-гах дошкольного образования |
Отдел образования |
|
финансирования не требуется | |||||||||||
2.5. |
Организация выплат ком-пенсации части родитель-ской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образователь-ных учреждениях |
Удовлетворение потребности на-селения в услу-гах дошкольного образования |
Отдел образования |
2011-2014 |
Областной бюджет |
23 719,0 |
0 |
5 424,0 |
5 783,3 |
6 101,6 |
6 410,1 | |||||
2.6. |
Итого по разделу |
Бюджет города |
601 786,9 |
20 261,4 |
148 612,6 |
151 205,4 |
136 880,1 |
144 827,4 | ||||||||
Областной бюджет |
23 719,0 |
0 |
5 424,0 |
5 783,3 |
6 101,6 |
6 410,1 | ||||||||||
Федераль-ный бюджет |
0
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
Внебюд- жетные источники |
54 840,3 |
0 |
0 |
18 280,1 |
18 280,1 |
18 280,1 | ||||||||||
2.7. |
Всего по разделу |
|
680 346,2 |
20 261,4 |
154 036,6 |
175 268,8 |
161 261,8 |
169 517,6 | ||||||||
3. Направление «Здоровье школьников» | ||||||||||||||||
3.1. |
Мониторинг обеспечения горячим питанием обучаю-щихся 1-11 классов муници-пальных общеобразова-тельных учреждений |
Повышение процента школьников, получающих горячее питание |
Отдел образования |
2010-2014 |
финансирования не требуется | |||||||||||
3.2. |
Организация отдыха и оз-доровления детей в кани-кулярный период в лагерях дневного пребывания |
Сохранение и укрепление фи-зического здоро-вья обучающихся |
Отдел образования |
2010 |
Областной бюджет |
1 923,8 |
1 923,8 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
Бюджет города |
331,6 |
331,6 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
3.3. |
Мониторинг охвата обу-чающихся физкультурно-спортивной работой в об-щеобразовательных уч-реждениях |
Сохранение и укрепление физического здоровья обучающихся |
Отдел образования |
2010-2014 |
финансирования не требуется | |||||||||||
3.4. |
Итого по разделу |
Бюджет города |
331,6 |
331,6 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
Областной бюджет |
1 923,8 |
1 923,8 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
Федераль-ный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
3.5. |
Всего по разделу |
|
2 255,4 |
2 255,4 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
4. Направление «Выявление и поддержка талантливых детей. Усиление воспитательного потенциала школы» | ||||||||||||||||
4.1. |
Проведение мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей |
Развитие системы выявления, под-держки и сопро-вождения одарен-ных детей |
Отдел образования |
2010-2014 |
финансирования не требуется | |||||||||||
4.2. |
Организация и проведение обучающих семинаров для работников учреждений об-разования по проблемам профилактики детской преступности, безнадзорности и беспризорности, правонарушений несовер-шеннолетних |
Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовер-шеннолетних |
Отдел образования |
2010-2014 |
финансирования не требуется | |||||||||||
4.3. |
Формирование баз дан-ных, направленных на ус-тановление и предупреж-дение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |
Профилакти-ка безнадзорнос-ти и правонару-шений среди несовершен-нолетних |
Отдел образования |
2010-2014 |
финансирования не требуется | |||||||||||
4.4. |
Итого по разделу |
Бюджет города |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
Федераль-ный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
4.5. |
Всего по разделу |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
5. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дополнительного образования» | ||||||||||||||||
5.1. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными образовательными учреж-дениями дополнительного образования детей в части расчетных затрат |
Совершенство-вание системы финансирования муниципальных учреждений на основе муници-пальных заданий |
Отдел образования |
2010-2014 |
Бюджет города |
264 816,8 |
9 025,8 |
60 492,3 |
69 239,7 |
61 114,6 |
64 944,4 | |||||
Внебюд- жетные источники |
5 793,0 |
0 |
0 |
1 931,0 |
1 931,0 |
1 931,0 | ||||||||||
5.2. |
Мониторинг оснащенности учреждений дополнитель-ного образования детей спортивной направленности спортивным оборудованием |
Сохранение и укрепление физического здоровья обучающихся |
Отдел образования |
2010-2014 |
финансирования не требуется | |||||||||||
5.3. |
Итого по разделу |
Бюджет города |
264 816,8 |
9 025,8 |
60 492,3 |
69 239,7 |
61 114,6 |
64 944,4 | ||||||||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
Федераль-ный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
Внебюд- жетные источники |
5 793,0 |
0 |
0 |
1 931,0 |
1 931,0 |
1 931,0 | ||||||||||
5.4. |
Всего по разделу |
|
270 609,8 |
9 025,8 |
60 492,3 |
71 170,7 |
63 045,6 |
66 875,4 | ||||||||
6. Направление «Развитие педагогического потенциала» | ||||||||||||||||
6.1. |
Проведение мониторинга текущих и перспективных потребностей образователь-ных учреждений города в кадрах с высшим и средним педагогическим образованием |
Внедрение но-вых образова-тельных техно-логий и принци-пов организации учебного про-цесса, в том чис-ле с использова-нием современ-ных информа-ционных и ком-муникационных технологий |
Отдел образования |
2010-2014 |
финансирования не требуется | |||||||||||
6.2. |
Организация и проведение городского конкурса педаго-гических работников муници-пальных общеобразователь-ных учреждений «Учитель года» |
Совершенство-вание педагоги-ческого мастер-ства работников образования |
Отдел образования |
2010-2014 |
финансирования не требуется | |||||||||||
6.3. |
Организация и проведение городского конкурса педаго-гических работников муници-пальных детских дошколь-ных учреждений «Воспита-тель года» |
Совершенство-вание педагоги-ческого мастер-ства работников образования |
Отдел образования |
2010-2014 |
финансирования не требуется | |||||||||||
6.4. |
Итого по разделу |
Бюджет города |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
Федераль-ный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
6.5. |
Всего по разделу |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
7. Направление «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | ||||||||||||||||
7.1. |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
Повышение до-ли детей, остав-шихся без попе-чения родителей, охваченных раз-личными форма-ми семейного устройства |
|
2010-2014 |
Федеральный бюджет |
2 902,4 |
494,5 |
580,2 |
564,7 |
595,8 |
667,3 | |||||
Отдел образования |
Бюджет города |
31,4 |
0 |
0,5 |
8,5 |
10,9 |
11,5 | |||||||||
7.2. |
Выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством |
Повышение до-ли детей, остав-шихся без попе-чения родителей, охваченных раз-личными форма-ми семейного устройства |
|
2010-2014 |
Федеральный бюджет |
6 548,3 |
3 181,8 |
3 366,5 |
0 |
0 |
0 | |||||
Отдел образования |
Областной бюджет |
105 453,8
|
16 820,6 |
17 489,3 |
21 686,9 |
23 889,8 |
25 567,2 | |||||||||
|
|
|
Бюджет города |
1 069,7 |
0 |
0 |
327,9 |
358,3 |
383,5 | |||||||
7.3. |
Выплата ежемесячного де-нежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, и ежемесячного де-нежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям |
Повышение до-ли детей, остав-шихся без попе-чения родителей, охваченных раз-личными форма-ми семейного устройства |
Отдел образования |
2010-2014 |
Федеральный бюджет |
543,9 |
240,5 |
303,4 |
0 |
0 |
0 | |||||
Областной бюджет |
9 751,5 |
1 171,6 |
1 602,1 |
2 114,6 |
2 221,2 |
2 642,0 | ||||||||||
Бюджет города |
430,9 |
115,4 |
189,7 |
125,8 |
0 |
0 | ||||||||||
7.4. |
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попе-чения родителей, находя-щихся под опекой (попечи-тельством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобра-зовательных учреждениях, бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – внут-рирайонном транспорте (кроме такси) |
Повышение до-ли детей, остав-шихся без попе-чения родителей, охваченных раз-личными форма-ми семейного устройства |
Отдел образования |
2010-2014 |
Областной бюджет |
1 355,4 |
232,2 |
232,2 |
297,0 |
297,0 |
297,0 | |||||
7.5. |
Организация и осуществле-ние деятельности по опеке и попечительству в соответст-вии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007. №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» |
Обеспечение социально-пра-вовой защиты обучающихся и воспитанников |
Отдел образования |
2010-2014 |
Областной бюджет |
1 374,9 |
209 |
262,9 |
301,0 |
301,0 |
301,0 | |||||
7.6. |
Осуществление полномочий по предоставлению мер со- циальной поддержки граж- дан, усыновившим(удоче-рившим) ребенка(детей) в части назначения и выплаты единовременного денежно- го пособия |
Повышение до-ли детей, остав-шихся без попе-чения родителей, охваченных раз-личными форма-ми семейного устройства |
Отдел образования |
2010-2014 |
Областной бюджет |
240,0 |
0 |
0 |
240,0 |
0 |
0 | |||||
7.7. |
Формирование общегородс-кого списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями |
Обеспечение своевременной постановки на квартирный учет детей-сирот и детей, оставших-ся без попечения родителей |
Отдел образования |
2010-2014 |
финансирования не требуется | |||||||||||
7.8. |
Итого по разделу |
Бюджет города |
1 532,0 |
115,4 |
190,2 |
462,2 |
369,2 |
395,0 | ||||||||
Областной бюджет |
118 175,6 |
18 433,4 |
19 586,5 |
24 639,5 |
26 709,0 |
28 807,2 | ||||||||||
Федераль-ный бюджет |
9 994,7 |
3 916,8 |
4 250,1 |
564,7 |
595,8 |
667,3 | ||||||||||
7.9. |
Всего по разделу |
|
129 702,3 |
22 465,6 |
24 026,8 |
25 666,4 |
27 674,0 |
29 869,5 | ||||||||
8. Направление «Внедрение новых экономических механизмов финансирования общего образования» | ||||||||||||||||
8.1. |
Формирование муниципаль-ных заданий для муници-пальных образовательных учреждений |
Повышение экономической эффективности образования |
Отдел образования |
2010-2014 |
финансирования не требуется | |||||||||||
8.2. |
Оптимизация сети общеоб-разовательных учреждений |
Повышение экономической эффективности образования |
Отдел образования |
2010-2014 |
финансирования не требуется | |||||||||||
8.3. |
Оптимизация штатной чис-ленности работников обще-образовательных учреждений |
Повышение экономической эффективности образования |
Отдел образования |
2010-2014 |
финансирования не требуется | |||||||||||
8.4. |
Итого по разделу |
Бюджет города |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
Федераль-ный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
8.5. |
Всего по разделу |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
9. Направление «Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности» | ||||||||||||||||
9.1. |
Корректировка проекта «Капитальный ремонт подросткового клуба по месту жительства детей и подростков «Дружба» |
Создание безо-пасных условий образователь-ной деятельно-сти |
Отдел образования |
2011 |
Бюджет города |
180,0 |
0 |
180,0 |
0 |
0 |
0 | |||||
9.2. |
Разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №8» |
Создание безо-пасных условий образователь-ной деятельнос-ти |
Отдел образования |
2011 |
Бюджет города |
1 714,7 |
0 |
1 714,7 |
0 |
0 |
0 | |||||
9.3. |
Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддер-жание и улучшение системы обеспечения пожарной бе-зопасности муниципальных образовательных учреж-дений |
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образователь-ных учрежде-ний |
Отдел образования |
2011 |
Областной бюджет |
1 140,0 |
0 |
1 140,0 |
0 |
0 |
0 | |||||
Бюджет города |
199,6 |
0 |
199,6 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
9.4. |
Разработка проектно-смет-ной документации на рекон-струкцию незавершенного строительства детского сада на 330 мест по ул.Радио, 48, в городе Новошахтинске Ростовской области |
Удовлетворе-ние потребнос-ти населения в получении дош-кольного обще-го образования |
Отдел образования |
2010 |
Областной бюджет |
2 096,0 |
2 096,0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
9.5. |
Капитальный ремонт МБОУ СОШ №28 |
Создание безо-пасных условий образователь-ной деятель-ности |
Отдел образования |
2010 |
Областной бюджет |
16 737,1 |
16 737,1 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
Бюджет города |
2 884,4 |
2 884,4 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
9.6. |
Разработка ПСД по объекту «Строительство пристройки к основному зданию МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ», расположенного по адресу: г.Новошахтинск, пр.Ленина, 21/16» |
Удовлетворе-ние потребнос-ти населения в получении до-полнительного образования |
Отдел образования |
2012 |
Бюджет города |
2 000,0 |
0 |
0 |
2 000,0 |
0 |
0 | |||||
9.7. |
Разработка ПСД по объекту «Капитальный ремонт зданий МБДОУ д/с №4, расположенного по адресу: г.Новошахтинск, ул.Войкого, 66а» |
Создание безо-пасных условий образователь-ной деятель-ности |
Отдел образования |
2012 |
Бюджет города |
300,0 |
0 |
0 |
300,0 |
0 |
0 | |||||
9.8. |
Капитальный ремонт МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» |
Создание безо-пасных условий образователь-ной деятель-ности |
Отдел образования |
2014 |
Областной бюджет |
13 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 000,0 | |||||
|
|
Бюджет города |
2 348,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 348,2 | ||||||||
9.9. |
Итого по разделу |
Бюджет города |
9 626,9 |
2 884,4 |
2 094,3 |
2 300,0 |
0 |
2 348,2 | ||||||||
Областной бюджет |
32 973,1 |
18 833,1 |
1 140,0 |
0 |
0 |
13 000,0 | ||||||||||
Федераль-ный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
9.10. |
Всего по разделу |
|
42 600,0 |
21 717,5 |
3 234,3 |
2 300,0 |
0 |
15 348,2 | ||||||||
10. Направление «Обеспечение предоставления услуг в сфере образования» | ||||||||||||||||
10.1. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБОУ «Центр сопровождения детей» в части расчетных затрат |
Совершенство-вание системы финансирования муниципальных учреждений на основе муници-пальных заданий |
Отдел образования |
2010-2014 |
Бюджет города |
12 918,8 |
464,0 |
2 967,0 |
3 043,4 |
3 222,2 |
3 222,2 | |||||
10.2. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУДО ИПЦ УО в части расчетных затрат |
Совершенство-вание системы финансирования муниципальных учреждений на основе муници-пальных заданий |
Отдел образования |
2010-2014 |
Бюджет города |
3 696,7 |
117,1 |
761,9 |
903,7 |
957,0 |
957,0 | |||||
10.3. |
Итого по разделу |
Бюджет города |
16 615,5 |
581,1 |
3 728,9 |
3 947,1 |
4 179,2 |
4 179,2 | ||||||||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
Федераль-ный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
10.4. |
Всего по разделу |
|
16 615,5 |
581,1 |
3 728,9 |
3 947,1 |
4 179,2 |
4 179,2 | ||||||||
11. |
Итого по Программе |
Бюджет города |
1 075 742,9 |
47 670,5 |
256 364,7 |
270 236,4 |
243 122,8 |
258 348,5 | ||||||||
Областной бюджет |
1 045 957,4 |
175 104,2 |
180 237,2 |
218 438,7 |
228 639,6 |
243 537,7 | ||||||||||
Федераль-ный бюджет |
35 638,6 |
8 853,7 |
10 282,6 |
15 239,2 |
595,8 |
667,3 | ||||||||||
Внебюд- жетные источники |
64 114,8 |
0 |
0 |
21 371,6 |
21 371,6 |
21 371,6 | ||||||||||
12. |
Всего по Программе |
|
2 221 453,7 |
231 628,4 |
446 884,5 |
525 285,9 |
493 729,8 |
523 925,1» | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управляющий делами
Администрации города Ю.А. Лубенцов
2011 год
2010 год